你好,老企業(yè)里面有5年以內(nèi) 也有3年的,不一定。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會不會要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
1、什么時(shí)候開始執(zhí)行5年實(shí)繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實(shí)繳? 不管是新注冊的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實(shí)繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實(shí)繳,會有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實(shí)繳注冊資本怎么辦? 如果注冊資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實(shí)繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實(shí)這個(gè)實(shí)繳還是認(rèn)繳制,只不過認(rèn)繳時(shí)間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實(shí)繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個(gè)政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
老師,我剛來這家公司1個(gè)多月,才發(fā)現(xiàn)今年新?lián)Q了領(lǐng)導(dǎo),然后又要搬新辦公室,今天兩個(gè)人提離職了,一個(gè)人事經(jīng)理是被動辭職的,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)想要換個(gè)實(shí)習(xí)生降低成本,一個(gè)是出納自己辭職的,后期搬辦公室了,可能還要整頓,業(yè)務(wù)也會走一個(gè)人,然后這個(gè)人事說這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)想執(zhí)行所有人發(fā)放70%工資,扣押30%作為績效工資后期如果工作失誤就扣錢,然后這個(gè)老板說話做事都要小心翼翼的,之前會上業(yè)務(wù)經(jīng)理說了一句話,說如果下次人家檢查,那我就實(shí)話實(shí)說了,老板就對人事說,這人不行,后來一直沒給她加工資。本來今年也36了,考了中級,想找個(gè)穩(wěn)定的工作的,誰想遇到這樣的公司,雖然工資7300,雙休,但是又感覺是不是有點(diǎn)不穩(wěn)定,總覺得沒安全感一樣,害怕后期年齡慢慢大了,出去會不會更加難找工作?老師覺得我現(xiàn)在該怎么做呢?
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財(cái)務(wù)公司做賬,所以老板這兩年個(gè)人墊付支出200萬左右,都差不多夠?qū)嵗U注冊資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個(gè)軟件,我的問題是:新規(guī)定不是5年內(nèi)繳足注冊資本金嗎?老板在工商注冊是100%股東,但實(shí)際上是有好幾個(gè)人投資了,可惜這些資金都沒有到公司賬戶上,我想問一下老板如果從現(xiàn)在開始繳注冊資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊資本金是否需要工商稅務(wù)備案?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
你看一下你的認(rèn)繳出資時(shí)間。如果減資的話,不需要完稅證明。股權(quán)比例沒有變化,單位沒有盈利的,不用交稅。
好的,老師,還有一個(gè)問題想問您就是說我們這個(gè)公司因?yàn)橛心敲磧扇臧桑麤]有確實(shí)沒有經(jīng)營的,但是公司也不能注銷,因?yàn)樗笃诖_實(shí)還要用,嗯,但是這這然后就是說最近這幾天稅務(wù)局系統(tǒng)里彈出一個(gè)信息說你要是連續(xù)零申報(bào)的話,嗯,就是說沒有收入,嗯,他就是意思就是看著就是沒有收入的話,嗯。就會降低納稅信用等級。我是怕后期公司經(jīng)營了會不會影響公司經(jīng)營的業(yè)務(wù),還是說先做點(diǎn)兒收入,先交點(diǎn)兒稅好呢,還是說時(shí)報(bào)好啊?
如果你單位有收入,沒有交稅,他也是一樣有風(fēng)險(xiǎn)的。你們是長時(shí)間不經(jīng)營,還是怎么了?實(shí)際就是沒有業(yè)務(wù)?
我們就是以前是有業(yè)務(wù)的,嗯,后來有這么兩三年確實(shí)沒有經(jīng)營,嗯,也確實(shí)沒有收入。但是就是說稅務(wù)局他在系統(tǒng)里給法人發(fā)了個(gè)短信,呃,就是意思就是說如果你長時(shí)間零申報(bào)的話會降低你的納稅信用等級,嗯,嗯,就是這有一個(gè)這個(gè)提醒,我的意思是說我有必要做一個(gè)收入嗎?因?yàn)槭遣皇切庞玫燃壗档土藭绊懸院笠院蟮慕?jīng)營啊?公司嗯明年或者后年會經(jīng)營起來的。
會的,但是如果你以后正常經(jīng)營的話,影響也不大。就是你一開始辦理業(yè)務(wù)就像發(fā)票增加額度 因?yàn)槟愕男庞玫燃壧停赡懿唤o增加
好的,老師,那是做點(diǎn)兒收入,交點(diǎn)兒稅好呢?還是說就讓他降低呀?
降低就降低吧,如果你增加收入不合適
好的,老師為啥增加收入不合適?
這樣的話是屬于虛增 和你實(shí)際不相符。
好的,老師,嗯,我再問一下,嗯,就是如果說我們是今年4月30號公司去銀行做變更,然后賬戶扣了50元錢,然后呢嗯,然后所屬期四月這筆賬就是我們做的是企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,但是發(fā)票呢我是5月6號才開的,我能不能把這個(gè)5月6號的發(fā)票付到四月所屬期的這個(gè)賬賬賬本后面做憑證?
最好不要這么做,當(dāng)年的發(fā)票盡量的做到當(dāng)月或是以后月份可以啊,但是不能提前
好的,老師,那就是說我這個(gè)費(fèi)用的話呃是四月份的時(shí)候就已經(jīng)扣了,然后我四月做這個(gè)企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款可以,是吧?但是我五月份收到發(fā)票了,我該怎么做分錄呢?
借,其他應(yīng)付款,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
好的,老師,就是嗯我五月份收到的這個(gè)發(fā)票,四月份已經(jīng)QQ扣完了,然后如果說我5月份說的這個(gè)發(fā)票這個(gè)分錄,然后我要是挪到6月份做,行嗎?就六月份做這個(gè)紅沖,然后糾正的那個(gè)分路,行嗎?
就是我四月份,然后對公戶已經(jīng)扣走了這筆變更費(fèi),我做企業(yè)管理費(fèi)用貸,銀行存款,然后五月份開出的發(fā)票我挪到六月份去做,六月份做就是借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。
對的對的,是這個(gè)意思的。
好的,老師,就是我們公司五月份開出去的這個(gè)書店票也可以挪到六月份去入賬,對吧?
收入的不合適 你增值稅按月申報(bào)嗎?
按照季度申報(bào)
可以的 可以補(bǔ)上的