您好,對的,月底的話是需要轉的
老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師,我這個月有銷項,進項不夠,到下個月才能開,這個月要交很多稅,但下個月進項又沒有銷項抵形成留底,怎么辦
老師,我想問一下,如果這個月有進項留底,是不是可以不用處理,下個月繼續抵稅,然后再結轉進項和銷項到轉出未交,可以嗎。就是有留底的這個月不結轉進銷項,下個月沒有留底的時候一起結轉行嗎
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結轉分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉入應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結轉,平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。
老師,這個月沒有銷項只有進項,應交稅費在借方,月底是不是要把這個轉到留抵稅額
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
未交增值稅在借方,那我的分錄,借,留抵稅額,貸,未交增值稅
對,貸方是未交增值稅
老師 我要調整科目,借,預收:貸銀行。截圖這個分錄,原材料和生產成本都沖掉,則么做分錄啊
除非你做庫存商品,借方
這個截圖比較全
嗯對,是做庫存商品的
不大明白????
分錄咋做啊
借 庫存商品? 貸 生產成本? 原材料
老師 我弄錯了,借方是預付不是預收,要是預付,想要沖掉生產成本和原材,分錄怎么做呢
預付再去沖銷生產成本?這個不可能吧
就上剛才的截圖,我想把生產成本和原材沖掉,最后是借,預付 貸, 銀行
借 預付 貸 生產成本,這樣