你好,同學 是的,你說的很對的 匯算清繳是可以按照5%交稅。然后多的退稅
請問第一 二季度企業(yè)所得稅是小微交,第三季度超過小微標準300萬是按高企交的,如果第四季度是虧損了不用交稅,那么一年來算的是交多稅,是否匯算清繳時退稅嗎?那這種情況是小微還是高企
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結轉以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預交申報時產生應納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師,公司本來是小微企業(yè),但3季度利潤超過300萬了按照一般企業(yè)來交的企業(yè)所得稅,那如果4季度虧損了導致全年利潤沒有300萬了,匯算清繳就還是按小微來算嗎?
老師,我問下,企業(yè)所得稅,如果第三季度不符合小型微利企業(yè),按25%需要交稅60萬,第四季度又符合小型微利企業(yè),按5%交稅,那是不是就是看匯算清繳完,到底是退稅還是補稅?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進項發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫(yī)保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發(fā)票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發(fā)費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發(fā)費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發(fā)費用這一欄上嗎