你好,這個(gè)做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問,出售未折舊完的固定資產(chǎn),賬務(wù)處理是怎么樣的?謝謝
項(xiàng)目完工,為此項(xiàng)目購買的固定資產(chǎn)吊裝設(shè)備停用,折舊尚未計(jì)提完,請(qǐng)問停用的固定資產(chǎn)要繼續(xù)計(jì)提折舊嗎?
老師好,請(qǐng)問未提足折舊的固定資產(chǎn)出售賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問出售未計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)怎樣做賬
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬,做3000萬報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營(yíng)所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營(yíng)業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
老師好,出售未計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)會(huì)不會(huì)涉及到相關(guān)的稅務(wù)問題
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊,就是上面說的。出售的時(shí)候需要增值稅,另外還有印花稅。