您好,這個(gè)是對個(gè)人的收入嗎?
老師,請問下我們公司在網(wǎng)上要的一個(gè)購物平臺進(jìn)貨,但是目前我們對公賬戶辦理的網(wǎng)上支付功能用不了,公司說讓我們開一個(gè)這種證明,然后用私人賬號支付,請問這樣可以的嗎?
你好老師,1.客戶在平臺購買產(chǎn)品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺強(qiáng)制開不開就罰款。
我們公司是銷售啤酒的啤酒公司,我們把啤酒放到小匯優(yōu)選這個(gè)平臺去賣,客戶通過這個(gè)平臺下單買酒,平臺最后給我們結(jié)算酒款,把酒款打給我們,那我們應(yīng)該給平臺開銷售發(fā)票嗎?可是這個(gè)平臺說不用給他們開票,他還要給我們開票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司是做軟件開發(fā)的,然后開發(fā)的是中間服務(wù)平臺,其他個(gè)人都可以在我們軟件上掛起提供服務(wù),有人購買的話就付款到平臺,然后我們只收取一點(diǎn)平臺費(fèi),剩下的錢就支付給提供服務(wù)的人,那我們吧款付給個(gè)人該怎么操作啊?有沒有辦法可以不需要給他代扣代繳個(gè)稅的,提供服務(wù)的是大眾個(gè)人,不能注冊個(gè)體工商戶不能開票
你好,我想問一下我們公司在給A公司在抖音做推廣,然后我們直接用自己的公司賬戶在客戶的抖音后臺打錢給抖音的,但是因?yàn)檫@個(gè)是A公司的后臺,所以平臺只能給A公司開票,不能給我們開票?這樣應(yīng)該怎么樣稅務(wù)合規(guī)?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費(fèi)是我們自己先掏,后公司報(bào)銷。像這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做,算是福利費(fèi)嗎?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師,怎么查醫(yī)保一整年個(gè)人 單位各繳費(fèi)多少
達(dá)人不給開發(fā)票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個(gè)前面為什么要用賬面價(jià)值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個(gè)點(diǎn)的圍墻維修合同,我們只負(fù)責(zé)勞務(wù),這樣的話我們交的增值稅稅負(fù)率達(dá)到6%了,這是不是太高了,稅務(wù)局會預(yù)警嗎?
請問:2024年匯算清繳時(shí),會計(jì)利潤表中的研發(fā)費(fèi)用是在管理費(fèi)用下面的,在填報(bào)主表時(shí),需要將研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用中拆出來,單獨(dú)填報(bào)在研發(fā)費(fèi)用這一欄上嗎
平臺售后說要用商戶賬號注冊的才可以給公司開平臺扣點(diǎn)發(fā)票,目前這個(gè)扣點(diǎn)發(fā)票只能開給用戶,是不是就可以理解為是個(gè)人的收入,不算是公司的?
那這種情況是可以不用申報(bào)的。
他們說比如客戶需要發(fā)票是他們平臺開給客戶,不用我們公司開,那這就不算是我們的收入了,我們是按實(shí)際收到的收益確認(rèn)收入對嗎
對,按照實(shí)際收到錢確認(rèn)收入。
如果轉(zhuǎn)為商戶,平臺可以給我們開扣點(diǎn)發(fā)票,我們給客戶開票,這時(shí)確認(rèn)收入就應(yīng)該按扣點(diǎn)前的金額確認(rèn)對嗎
對,沒錯(cuò)的,是您說的這個(gè)意思。
現(xiàn)在是他們平臺直接開票給客戶,按99開嗎?但是我們實(shí)際收益是90%,他們扣點(diǎn)10%
我覺得平臺開票的話也是按照扣除后的開
你意思只開10%的扣點(diǎn)嗎?
就是90%的部分需要開票。
客戶可是支付了99呀,客戶應(yīng)該取得99的發(fā)票啊,我們實(shí)際到賬89.1,9.9被豆包平臺扣了,現(xiàn)在是他們給客戶開票開多少
那就是給客戶開99塊錢的發(fā)票。
他們平臺也沒提供99的服務(wù)啊,他們只收了9.9,我們收到的這部分他們咋處理
我的理解是,平臺只能收取手續(xù)費(fèi),對外開票的部分應(yīng)該不確認(rèn)收入
啊,這是個(gè)啥操作,差額征稅嗎?
對,這種代理的,我理解就應(yīng)該這么操作
目前這個(gè)收入可以不計(jì)入公司收入吧,等轉(zhuǎn)到商戶時(shí)候在確認(rèn)公司的收入對嗎?
對,轉(zhuǎn)到公司賬戶的時(shí)候再確認(rèn)收入。