您好,如果是支付在4月的話,作為管理費(fèi)用的辦公費(fèi)
老師你好,我想問一下我們這個(gè)企業(yè)是剛剛成立的,然后就是在銀行開戶那塊,嗯,花了大概150元左右的費(fèi)用,有100是開戶費(fèi),有50塊錢是u盾的費(fèi)用,您看這塊我要是入賬的話,嗯,這樣做分錄行不行就借方是管理費(fèi)用,開戶費(fèi)150元,貸方就是銀行存款150元,然后還有一組分錄就是嗯,借銀行存款150元貸,其他應(yīng)付款法人150元,這樣是不是就是一個(gè)完整的分錄啊?
老師你好,我想問一下,這是我們公司的賬戶,剛開戶,然后法人往里面存了200,我的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,法人嗯,然后呢,嗯又從那個(gè)對(duì)公賬戶里銀行扣了100多的開戶費(fèi)和網(wǎng)銀工本費(fèi),這一步的分錄我是不是做?借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸銀行存款
老師你好,我想問一下公司賬戶剛成立把人存進(jìn)200元分錄借銀行存款200貸,其他應(yīng)付款法人200,然后開戶付了100的開戶費(fèi),50多的網(wǎng)銀,u盾費(fèi),然后分錄是借管理費(fèi)用開辦費(fèi),150多貸銀行存款150多,這樣做分錄行嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下比如8月份POS機(jī)轉(zhuǎn)銀行的手續(xù)費(fèi)當(dāng)月是50元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發(fā)票金額卻是45元,然后我這個(gè)怎么做賬?(金額不一致對(duì)方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對(duì)了幾個(gè)月都還是不一致)
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔(dān)任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現(xiàn)在重新協(xié)商為借款了,那現(xiàn)在還需要每月看對(duì)方的財(cái)報(bào)嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個(gè)人代開的保潔費(fèi)發(fā)票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個(gè)人1200元,個(gè)稅我公司承擔(dān),應(yīng)該按照1200還是1188.12扣個(gè)稅
是支付在4月4月份的時(shí)候在銀行做的變更,銀行扣了我們50元的變更手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)50元的發(fā)票是開在了5月份,我這個(gè)5月份的發(fā)票可以付在4月份的憑證上嗎?
嗯對(duì),是五月份的發(fā)票,然后銀行流水是4月,可以坐在四月
好的老師,然后分錄我就做成借管理費(fèi)用辦公費(fèi)也可以是吧
嗯對(duì),理解的是沒錯(cuò)的
好的老師,麻煩再問一下員工出差了,他的住宿費(fèi)和加油費(fèi)都可以歸到差旅費(fèi)里吧
嗯對(duì)是可以做到差旅費(fèi)的