你好;要去改賬面23年的; 修改后再去報(bào)研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)和歸集; 這個(gè)要做研發(fā)輔助賬的
老師好,因本公司要申請(qǐng)高新企業(yè),要三年的所得稅匯算清繳,19、20、21年的,這三年當(dāng)年都沒有做研發(fā)費(fèi)用,19和20年的已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在21年的還沒報(bào),有一些庫存產(chǎn)品可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,這些庫存還在賬面上,現(xiàn)在要怎么解決,謝謝
老師,我們現(xiàn)在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定,需要調(diào)整2023年的賬,歸集研發(fā)費(fèi)用,如果我們2023年所得稅已經(jīng)匯算清繳了,需要重新反結(jié)賬
老師,我們公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對(duì)2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費(fèi)用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個(gè)問題,我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的,2023年就沒有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒有任何這一塊的費(fèi)用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問下怎么操作
老師,我們以前2020年是高新企業(yè),后來中間斷掉了,現(xiàn)在2025年又重新申請(qǐng)高新企業(yè),2023年當(dāng)時(shí)是放棄了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,給稅局說明了,2023年度所得稅匯算清繳沒有填寫,現(xiàn)在再申請(qǐng)高新,需要把2023年所得稅匯算清繳重新補(bǔ)填出來嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
那應(yīng)該調(diào)整幾月份的憑證呢,從管理費(fèi)用里面列出部分研發(fā)費(fèi)用,可以在12月份的憑證里面,去調(diào)整1.2.3.4.5.6月的憑證嗎,先紅沖,再編正確的,可以嗎
你好; 可以在按月去調(diào)整;按照實(shí)際的業(yè)務(wù)每個(gè)月調(diào)整的?
外面代辦機(jī)構(gòu),讓我們從2023年1月開始調(diào)整,需要反結(jié)賬到1月份嗎,這樣每個(gè)月是不是都要重新出具報(bào)表,每個(gè)季度的所得稅申報(bào)有影響嗎,
你好1. 可以的;? 你調(diào)整后最好是去把之前的季報(bào)都改了??
相對(duì)應(yīng)的是不是每個(gè)月的人工成本,研發(fā)人工工資社保這些直接投入也要在每個(gè)月中重新核算吧,
你好; 對(duì)的;都是要重新按月核的?
還有就是2022年的賬沒法調(diào)整了吧,因?yàn)楣境闪⒘?0年了,是不是要提供最近三年的研發(fā)費(fèi)用明細(xì),像我們這種情況是2023.2024.2025年三年嗎,還有近一年的研發(fā)收入,我們2023年全年的收入開票內(nèi)容都是會(huì)議服務(wù),和高新服務(wù)的內(nèi)容沒有關(guān)系,是不是也不符合呢,還有就是哪類收入屬于高新相關(guān)收入呢,技術(shù)咨詢,咨詢服務(wù)算嗎,比如我們公司協(xié)助其他公司在一些領(lǐng)域做一些資格認(rèn)定屬于嗎
你好;? 對(duì)的;? 最近三年的; 你打算好久去申請(qǐng)高企; 如果24年申請(qǐng); 那么就是 .22.23.24
那么2022年沒法調(diào)整了吧,2022年所得稅已經(jīng)申報(bào)了,而且公司近幾年也是A級(jí)納稅人,,就包括現(xiàn)在調(diào)整2023年的,會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響呢,引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,而且剩下20天時(shí)間,是不是時(shí)間也很緊,我們現(xiàn)在相當(dāng)于是更正申報(bào)了,那如果5月底之后再想去調(diào)整,還能調(diào)整嗎
你好1; 對(duì)的; 你可以在23年去調(diào)整處理 或者是22年也可以調(diào)整;只是要去改年報(bào)這些??
就是可以在2023年的賬里面調(diào)整2022年的,,不能直接反結(jié)賬到2022年是吧
你好; 你可以挨著反結(jié)賬去處理 ;反結(jié)賬到22年處理 ;在去處理23年的?
那這些調(diào)整可以在5月之后調(diào)整嗎,
你好; 可以的; 你盡快處理就行 ; 但是你建議是5月之前調(diào)整好; 去報(bào)23年年報(bào); 避免之后處理 還得去改23年年報(bào); 麻煩的很?
因?yàn)檫€要最近三年的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,收入報(bào)告,所得稅申報(bào)表等,所以申報(bào)表這些都對(duì)應(yīng)去調(diào)整,稅務(wù)局也很關(guān)注這塊吧,畢竟稅務(wù)知道我們前兩年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在去突然調(diào)整到2022年,會(huì)有影響吧,稅務(wù)方年會(huì)不會(huì)關(guān)注到公司呢
你好; 是的; 所以一定要滿足要求去調(diào)整; 你最好是去看看實(shí)操的課程; 高企的申請(qǐng)核定要求;有這個(gè)專門課程的
老師,這個(gè)課程有鏈接嗎,好像沒有搜到,能發(fā)我下嗎
可以有的,我記得是你搜索高新關(guān)鍵字,出來所有課程,有一個(gè)叫申請(qǐng)高新五步準(zhǔn)備的課程,大概是這個(gè)名字