附表一13% 銷售貨物 未開具發(fā)票第五六列 主表第一二行填寫 包含
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計(jì)算的時(shí)候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
老師你好,公司出售汽車,開給對(duì)方的是普通發(fā)票,做賬通過固定資產(chǎn)清理科目,申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開票數(shù)報(bào)了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票,我想問一下,賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對(duì)嗎
你好老師,我公司是一般納稅人,三月銷售固定資產(chǎn)了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票,沒有產(chǎn)生收益和虧損,入的固定資產(chǎn)清理借貸一致,現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表在哪里填寫?企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對(duì)嗎
我公司一般納稅人,本月銷售使用過的汽車一輛,按13%繳納增值稅,未開票,申報(bào)時(shí),不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個(gè)位置?主表中,應(yīng)稅貨物銷售額包含這個(gè)固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎?
老師你好,我想問一下135這個(gè)題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會(huì)計(jì),在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實(shí)操工作中的財(cái)務(wù)知識(shí),有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個(gè)題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊(cè),資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊(cè)資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
這樣的話,增值稅申報(bào)主表本年累計(jì)銷售額與利潤表營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致,需要處理嗎?
可以處理也可以不處理呀,但是最好處理
怎么處理?
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理清理, 應(yīng)交稅費(fèi) 把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了
如果入賬用其他業(yè)務(wù)收入,那固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或營業(yè)外收入的金額也變了,差額就是入其他業(yè)務(wù)收入的金額
是的,對(duì)的。借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,這個(gè)就是固定資產(chǎn)原值減去折舊之后的金額。
還是不清楚怎么處理增值稅申報(bào)主表銷售額本年累計(jì)與利潤表營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致,用其他業(yè)務(wù)收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或收入跟正規(guī)做賬結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)就不一樣了
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 完整的給你寫出來了,還有哪一個(gè)不明白吧?
借:銀行存款4000, 貸:其他業(yè)務(wù)收入 3539.82, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 460.18, 借:固定資產(chǎn)清理2000, 累計(jì)折舊48000, 貸:固定資產(chǎn)50000 最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?借營業(yè)外支出2000貸固定資產(chǎn)清理2000? 如果不用其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1539.82,貸營業(yè)外收入1539.82
是的 對(duì)的 是的 是的
最后結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)對(duì)?都是對(duì)的?
要想一致的話,你就按照2000來轉(zhuǎn),你不想一致的話,你按照1539.82 自己選擇。