您好,這個操作不規(guī)范的,實收資本一定是股東打款過來,備注“投資款” 我咨詢過多家事務(wù)所,沒有這個備注“投資款”,驗資都驗不了的
老師我們公司增資,之前股東有借錢給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報印花稅,然后做分錄借:其他應(yīng)付款貸:實收資本就可以了,印花稅是直接借管理費用嗎?
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當(dāng)時做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實繳資金了,賬務(wù)可以直接把以前的其他應(yīng)付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實收資本嗎還是怎么處理
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預(yù)收賬款儲值卡,現(xiàn)在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務(wù)怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
打款時候什么都沒備注 不能現(xiàn)在轉(zhuǎn)為投資款嗎
您好,是的,我們還給老板10萬,他再轉(zhuǎn)過來,這個操作10分鐘都不用的,規(guī)范了,
老板每個月五千一萬的轉(zhuǎn)進公司 每個月都做實收資本可以吧合規(guī)的吧,
每個月做實收資本入賬當(dāng)月還需要繳納什么稅不
您好,合規(guī)的,讓老板備注一下哈 備注“投資款”
那每個月還需要對應(yīng)繳納什么稅不
您好,要的,實收資本是要申報印花稅的 (0.025%營業(yè)賬簿) 印花稅實行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財產(chǎn)保險合同;5.證券交易。 0.025%營業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)” 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
那我這個對應(yīng)應(yīng)該申報營業(yè)賬簿印花稅對不
您好,是的哦,現(xiàn)在小微企業(yè)的印花稅是減半的
我們是小微企業(yè) 那就是按照0.0125%乘以實收資本來交稅對吧
您好,是的,是這么理解的哦
這個實收資本的印花稅按月還是按年申報哦
您好,您按年或按次都沒問題的,稅務(wù)按年來核對的