承租方能房產(chǎn)稅做帳,但不能稅前扣除,匯算時(shí)要調(diào)增
企業(yè)向個(gè)人租賃非住宅房租,需自行代開發(fā)票。咨詢12366,發(fā)票上只顯示增值稅和城建附加稅,那么像房產(chǎn)稅,印花稅等相關(guān)稅費(fèi)在哪里體現(xiàn)?我們需要繳納嗎?出租方合同上寫了,發(fā)票由承租方自行承擔(dān)并繳納所有稅費(fèi),包括但不限于房產(chǎn)稅,印花稅,個(gè)稅等稅費(fèi),如果因未及時(shí)繳納稅款被罰款,一切由承租方承擔(dān)
孫老師,你好,出租方租房子給承租人,承租人需要開稅票,房屋租賃是9個(gè)點(diǎn)的稅嗎?另外如果我們開了怎么交稅呢?怎么計(jì)算呢?我房產(chǎn)稅都一直在繳納
房產(chǎn)稅和土地使用稅 出租房為個(gè)人,承租方為公司,繳納時(shí)稅率一樣嗎
以勞務(wù)方式抵付房租收入的,出租方應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)赝惙课莸淖饨鹚剑_定租金標(biāo)準(zhǔn),計(jì)征房產(chǎn)稅 問:這個(gè)房產(chǎn)稅是出租方繳還是承租方繳房產(chǎn)稅?
我租的房東的廠房,然后我們?cè)谵D(zhuǎn)租出去給承租方,我們需要開發(fā)票給承租方 我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎
辭職人員有重新回來工作,個(gè)稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個(gè)月把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報(bào)社保的時(shí)候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險(xiǎn)是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)的
老師,請(qǐng)問中餐廳的工資怎么分科目,財(cái)務(wù)和行政屬于管理費(fèi)用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費(fèi)用,對(duì)不對(duì),運(yùn)營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)數(shù)借方發(fā)生額嗎
那房產(chǎn)稅不做帳呢!也沒關(guān)系吧,也不用調(diào)吧
房產(chǎn)稅不做帳也沒關(guān)系,也不用調(diào)
2023年季報(bào)利潤表 財(cái)務(wù)費(fèi)用多填了20元 那是不是只能修改季報(bào)2023年10-12月的 然后在申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)
規(guī)范做法是修改季報(bào)2023年10-12月的 然后在申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)
那也要更正所得稅季報(bào)?
是的,影響利潤總額了。要更正
那我如果不更正財(cái)務(wù)報(bào)表 那么是不是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要和季報(bào)10-12月一致
不更正,年報(bào)要按正確的填寫,即可以與季度的不一致
那就是說利潤表季報(bào)申報(bào)錯(cuò)了 可以不用更正 直接在財(cái)務(wù)年報(bào)申報(bào)正確的是嗎
是的,你的理解是對(duì)的。
那季報(bào)的利潤表和年報(bào)利潤表不一致,這樣沒問題的嗎?會(huì)不會(huì)提示比對(duì)不通過
沒問題的,不會(huì)提示
即使,季報(bào)申報(bào)有誤,也不用更正季報(bào)吧!就怕有問題,所以問清楚點(diǎn)!年報(bào)財(cái)務(wù)就是為了我們填最終正確的報(bào)表的吧
是的,你的理解是對(duì)的。