借銀行存款貸其他應收款, 借其他應收款 貸應付職工薪酬工資, 借銀行存款 貸應付職工薪酬單位社保, 借應付職工薪酬單位社保, 借主營業務成本社保負數
6月份在發放工資時支付離職員工一部分出勤天數的社保錢,計算到工資內,6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔個人部分,員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應收——社保、醫保 應付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
如果3月工資是100(不含個人的社保部分),個人承擔社保是2,單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100(不含個人社保部分) 貸應付職工工資100(不含個人社保部分) 3月繳納社保的時候 借管理費用社保單位部分1 其他應收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應收款社保個人承擔部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔的社保
老師,小規模勞務派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借:銀行存款 貸:主營業務收入~服務費 應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~單位負擔的社保 發工資時 借:應付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應交稅費~個人所得稅 其他應收款~個人社保 交社保時 借:應付職工薪酬~單位負擔的社保 其他應收款~個人社保 貸:銀行存款
老師早上好?我司個人承擔部分社保一直都是當月社保當月工資扣,但現在有4位員工走了(社保已繳納),但工資沒扣到,我可以把4位員工的個人承擔社保做賬沖平 借;管理費用_社保 貸:其他應付款_社保(這是我購買社保,個人部分做的賬)
老師:我繳納社保時:借:應付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現在我發工資時借:應付職工薪酬一工資,貸:其他應付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應付和其他應收-社保個人部
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
我是勞務公司上個月票已經開了,那我得把票沖了重新開是嗎?不是主營業務成本對不上
主營業務成本對不上,因為人家自己承擔了,你還做主營業務成本。
我能不能這個月開差額票的時候,成本少開單位承擔社保那個數,正好就不用沖上個月的票了,分錄做到一個憑證里
可以的,可以這么做的
老師,這樣我上個月那個憑證就不動了,這個月單位承擔的,給他做成他自己承擔,全年下來我們的總成本是不變的行不?
可以的,可以這么做的