你好 你們做 借應收賬款10 貸主營業(yè)務收入 10 借 主營業(yè)務成本3 貸 應付賬款3 借 應付賬款3 貸應收賬款3 抵扣一下的哈
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒有提貨,后來就不要這批鋼材了,想跟他結束這個合同,但是對方說他們產(chǎn)生了損失,要扣我們的定金,現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多,老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票,問我咋做賬,這種他應該不用給我們開發(fā)票吧,另外咋做賬呢?
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現(xiàn)在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務處理
老師你好,我想問下,我們以前跟代賬公司簽訂的合同幫我們辦理資質,現(xiàn)在資質一直沒有辦理下來,我們就提起訴訟,當時我們已經(jīng)給代賬公司打過一筆預付款是3萬元,這3萬元他們已經(jīng)開過票我們也已經(jīng)做過費用了。現(xiàn)在判定他們給我們退1萬元,這1萬元計入什么科目?
老師,公司是總代理商,我們的二級代理商銷售產(chǎn)品或者做推廣活動我們要給予補貼。現(xiàn)在的問題是好幾家二級代理商說補貼款就不用付給他們了,拿來抵貨款,就是假如補貼是2萬元,他們訂5萬元貨,那么他們只需再付3萬給我們就行,請問我該怎么進行賬務處理?
樸老師,有個問題是這樣的,我們的二級代理商銷售物品或者推廣活動我們會給補貼,但有些二級代理說不需要把款付給他們,拿來抵貨款就行,23年就有這種情況,A二級代理商補貼款有5萬,他們訂貨30萬,所以實際支付25萬過來,我們給了30萬貨。當時我們是按30萬發(fā)票開給他們,但感覺好像不對,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題該怎么調整呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那他們開這張發(fā)票我們還是可以用的是吧?在我的理解來說,相當于優(yōu)惠返利,然后我們開紅沖發(fā)票給他們就可以,而不是他們開發(fā)票給我們
你好? 我這個是他們開了發(fā)票給你們 你們做成本的? 后面去抵扣收入的?
那我們開給他們的發(fā)票還是按10萬來開是嗎,而不是7萬?
你好 是得? 你按照你的合同協(xié)議價格正常開發(fā)票就可以的
還是不夠理解,相當于我們給他們優(yōu)惠了,收入少了3萬,但成本還是不變吧?
你好,成本多3萬,收入還是10,成本收入抵減,成本沒有了,收入是7萬
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那我們現(xiàn)在開10萬發(fā)票出去不是相當于收入是10萬嗎
你好,是的,開票是10萬,但是收到發(fā)票3萬,就是應收應付抵扣,你們還要付他們7萬
不是,老師,是他們跟我們拿貨,本來是他們要付10萬給我們,但他們拿3萬的補貼款抵了,他們只需再付7萬給我們,不是我們要付7萬給他們
你好? 那就是我搞錯了供應商跟客戶的? 思路還是那個思路的哈? 你抵扣了之后只付7萬給他們的?
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我還是有點懵,不過也要謝謝老師,我再捋一捋,之后再問吧
你好,你先琢磨一下哈,不要急慢慢來