您好,是的,開3%就抵扣3個點的進項,對方不開票,可以入賬,但是這個不能稅前扣除 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的
魚蝦海鮮,對方開具了3%的水產品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對方是小規模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是一般納稅人,收到了3個點的沙石專票,結果對方是一般納稅人她們可以選擇簡易計稅就沒有開13,開的3個點的,我不知道她們簡易計稅是一般納稅人拿到就認證抵扣了,怎么辦,開始我還以為她們是小規模開的3個點的專票,因為小規模開專票可開3可開1,謝謝
老師 如果我們是一般納稅人 對方是小規模納稅人開的專票可以給我們抵扣進項嗎
請問老師,我們是農業一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個說法正確嗎?按常理不是應該開3%我就只能按3%進行抵扣嗎?
對方是小規模,我們是一般納稅人,對方開3個點的勞務專票我們可以抵扣,普票就抵扣不了對吧
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
第一個好處就是說寫了無票年度納稅調增,季度預繳就不用管調增,等年度申報才寫調增對嗎?
您好,是的,是這么理解的,季度是按會計利潤申報的