你好,籌建期做管理費(fèi)用,招待費(fèi),它是按照全額稅法上扣除是按照發(fā)生額的60%。
這個(gè)企業(yè)籌辦期發(fā)生的費(fèi)用可以一次性扣除,也可以攤銷,現(xiàn)在又說(shuō)作為企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行的籌辦活動(dòng)期間發(fā)生的籌辦費(fèi)支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,是什么意思呢,如果發(fā)生的一筆費(fèi)用,開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以后,那這些費(fèi)用不是相當(dāng)于虧損了。我不太清楚開辦費(fèi)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用由什么區(qū)別
企業(yè)在籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可按實(shí)際發(fā)生額的60%記入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。那剩下40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)記入哪個(gè)科目?
6:企業(yè)在籌建期間發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在企業(yè)稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,籌建期發(fā)生的所有費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)。都能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?比如籌建期發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)還用按比例扣除嗎?
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
然后福利費(fèi),宣傳費(fèi)還是按照之前的比例。
籌建期間的福利費(fèi)和廣宣費(fèi)是按之前的比例扣除嗎?廣宣費(fèi)好像可以全額扣除,再跟老師確認(rèn)一下
你好,廣告費(fèi)按照收入的15%營(yíng)業(yè)期了之后再抵扣。