借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
請問我2023年已經(jīng)審計2022年財報。現(xiàn)在要調(diào)出2022年部分成本,然后改2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)整的賬務處理是在2024年3月,那我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
老師,去年交了一筆印花稅,100多,然后說是申報錯了,今年退回來了,現(xiàn)在要調(diào)賬么?要調(diào)去年的賬么?怎么調(diào)呢?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師,我2023年一筆印花稅1000報錯了,然后2024年給我退回來了,我現(xiàn)在做匯算清繳,要調(diào)增2023年的利潤,這個要怎么調(diào)整啊?
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
老師,這是今年3月份做的會計分錄,你看對吧?
對的,是的,可以這么做的。
老師,這個明細表扣除項目30欄是其他一欄吧,這個是調(diào)增還是調(diào)減啊!
填寫賬載金額。填寫賬載金。
我賬載金額那里有調(diào)增無票收入的28000元,然后還要加上去這筆印花稅調(diào)整的嗎?
無票收入,你去年沒有做收入,沒有交稅,是這個意思嗎?
是無票支出,打錯了。
需要加上這個印花稅的。
加上這個印花稅的話,那就是要調(diào)增這筆印花稅嗎?
是的,是的,這個印花稅也需要調(diào)整。