你好,打錯(cuò)誤了之后你們沒(méi)有做,那你的銀行存款余額是不是也不一致?
你好,老師 我們公司是一家銷(xiāo)售汽車(chē)公司,本來(lái)的營(yíng)業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車(chē),我們?cè)侔衍?chē)買(mǎi)給客戶(hù)正常打款開(kāi)票,現(xiàn)在有一種情況是客戶(hù)把車(chē)款打給我們了,我們把車(chē)款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買(mǎi)給我們的價(jià)格直接給客戶(hù)開(kāi)票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)往來(lái)單位給我們打款用錯(cuò)賬戶(hù)名,掛了能有一年的賬了,想讓我們退回去,換個(gè)賬戶(hù)打進(jìn)來(lái),這筆錢(qián)我們也一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎?
老師,去年出納給客戶(hù)打款,一個(gè)打正確了,一個(gè)打錯(cuò)了,但是我們做賬只做了一筆正確的,今年才發(fā)現(xiàn),本月客戶(hù)把多打的款退回來(lái)給我們了,這筆帳我應(yīng)該怎么做,我們要把退回來(lái)的錢(qián)重新打給另外一個(gè)公司
我想問(wèn)一下,我們公司兩個(gè)賬戶(hù),月底那天,從基本戶(hù)轉(zhuǎn)到一般戶(hù)1萬(wàn),結(jié)果一般戶(hù)的賬號(hào)入錯(cuò)了。顯示基本戶(hù)打出去了,一般戶(hù)沒(méi)收到錢(qián)。這種情況下,我要怎么做分錄?基本戶(hù)確實(shí)打出去了,但一般戶(hù)確實(shí)沒(méi)收到錢(qián)。當(dāng)天錢(qián)也沒(méi)退回來(lái)。到七月份才給退回來(lái)的,謝謝你了
我司客戶(hù)打給我們一筆保證金,本來(lái)應(yīng)該在收到貨款后打回給對(duì)方,但是后來(lái)對(duì)方把其中一部分保證金作為貨款付給我們了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,今年交過(guò)企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價(jià)里含不含雜費(fèi)
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師、3月份報(bào)稅的時(shí)候有留底稅額、所以沒(méi)交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)嗎?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過(guò)度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
銀行存款是一致的,因?yàn)槿ツ昴莻€(gè)月本來(lái)就要付那么錢(qián),只是把錢(qián)打錯(cuò)公司了,本來(lái)是要打給2家公司的,結(jié)果打給一家公司了,做賬又是做的正確的
好,那打出錯(cuò)誤的那一筆,他怎么做的?
錯(cuò)誤的那筆還是按照正確的做的,就相當(dāng)于 把打到另外一個(gè)公司的回單,貼到了應(yīng)該付款的那個(gè)公司了
好,那當(dāng)時(shí)按照正確的來(lái)做的,你就收回來(lái)的都相反的。
就是這樣的經(jīng)過(guò)
你好,那你再做一個(gè)紅沖的就可以。
好的 我等下來(lái)調(diào)
可以的,可以調(diào)整的。
不用以前年度損益這個(gè)科目吧
你好,你當(dāng)時(shí)怎么做的?涉及到損益類(lèi)的科目嗎?
一個(gè)按照管理費(fèi)用做的,一個(gè)按照成本費(fèi)用做的
需要做以前年度損益調(diào)整,需要納稅調(diào)增