那你他當時沒有收到200塊錢的時候,應該有應收賬款
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬元發票給客戶,余下3萬元發票未開,現在客戶發來一份審計詢證函 上面寫著 我司欠預付貨款10萬元,這樣我可以確認無誤嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票。現在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發票。對方就說:不給開票就是稅務局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發票給我們轉了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發票,他轉給我們80200元,但是我們開發票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
固定資產已經折舊完,還在繼續使用,匯算還需要填105800表么
你好老師,請問我們掛靠在貿易公司賣材料,我們進項給他,他們按照我們提供的進項增加上幾個點之后再開出銷項發票去。我們中間的利潤有點大,請問這個差價以什么方式拿回呢
4S店返利不需要開紅字發票,直接抵車,怎么做會計分錄,老師請問下,怎么做分錄
老師匯算清繳工資薪金支出看管理費用還是應付職工薪酬
老師:我在整理一餐飲店的內賬,如充值1000元贈送200元,為了簡便老板看報表,我們溝通用當月收到的款當營業收入,那成本及費用是采用當月的支出嗎?還是說菜品的成本等于上月庫存加當月采購減月末庫存?
老師,錄入憑證的時候,要用發票日期還是銀行流水日期?
員工的個人所得稅匯算清繳如果他們不愿意做,這個對公司有什么影響嗎
請問,客戶在我們場館受傷就醫,醫院開的發票是受傷人員的名字,不是公司名字,這個發票可以做費用嗎?不用納稅調增吧
老師我們開了24萬的不動產租賃發票,現在稅務局需要繳納房產稅和土地使用稅怎么計算從價計征的
老師,您好!我們有個個體戶公司是定期定額征收,往后可能會開票過大,所以想變成查賬征收了,上月打電話了但現在還沒變過來,為了避免回頭報經營所得產生利潤我現在要不要先申報一下工資個稅
如果沒有的話,你當時是不是做53000的收入嗎?
我當時確認收入是53200元,他轉給我們53000元,賬上還掛著應收200元,但是這53000元他沒轉公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉到我們公戶了
借應收賬款200庫存現金53,000貸款業務收入,應交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內賬,我問得他把上次欠的200元轉我們公戶了,但是4月給他開發票只開了8萬的發票,那200沒給他開發票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導致的不是嗎?內賬更應該按照實際業務來做呀。
老師,3月份我確認的收入是53200,但是他們錢給我轉200元,他吧把200元轉到這個月了,轉我們公戶我們給他開發票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉錢,一套了80200元,少給她開200的發票,這200的發票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認的收入怎么做的賬務處理?
我們內賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當于是之前欠了你的錢,現在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉給我們了,我們肯定需要給人家開發票了
老師你很是糾結分錄,和分錄沒關系,就是單純的開票
你好,你確認收入,現在只確認8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,