您好,后期我們有未開票收入時,把這次多申報的減了嘛,全年的未開票收入是正確的
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額,本月數。還有附表一的未開具發票銷售額,及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
老師你好,我們是外貿企業,有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業務收入(外銷),貸:主營業務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發票,第六列,第一行填寫。現在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
我們是外貿企業,報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數據
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
我公司沒有未開票收入的 如果填寫附表一 一個相同的正數,那是沒有形成留抵的,以后再開票,做申報時要怎么沖減這一部分為申報填寫的未開票收入
是如圖片中一樣的,填寫了正數,銷項稅自動的
我公司沒有未開票收入,客戶全部要開票的
您好,我們沒未開票收入,那這個稅就是多交了,您不要這樣申報,還上合同發票去稅務大廳申報,那里可以后臺讓我們申報負數或更正到去年,我們自已不了
只能去大廳嗎
您好,是的,這個本月收入為負是申報不了的