對,只要符合小微條件就可以享受這個稅率的
老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業和高新稅收優惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業所得稅優惠政策?
老師問一下,我們是高新企業,然后申報企業所得稅匯算清繳的時候研發部分費用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業減免企業所得稅的優惠政策
老師,高新技術企業又是小微企業,可以在享受研發費用的加計扣除政策的基礎上減少應納稅所得額后再用小微企業的稅率繳納所得稅嗎?
我是小型微利企業,享受應納稅所得額300萬以下的所得稅優惠政策,我同時也是高新技術企業,有研發費用,請問這種情況應納稅所得額是不是扣除研發費用后低于300萬元就可以享受百分之5的所得稅稅率?
現在小型微利企業所得稅優惠政策是應納稅所得額不超過300萬元即可享受5%的稅負吧,現在不區分應納稅所得額小于100萬、大于100萬小于300萬的情況吧。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
請問可以是扣除研發費用后低于300萬能享受嗎?
可以,就是納稅調整以后低于300萬
那要是企業前3個季度是低于300萬,第四季度超過300萬,匯算清繳低于300萬,分別怎么交稅?
你第四季度多交了匯算清繳的時候再退稅
哦哦,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝