同學(xué),你好 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費 繳納 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅會計分錄
繳納年度匯算清繳的所得稅,計提會計分錄以及繳納分錄?
2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年繳納的,2022年沒有計提,2023年怎么入賬
2023年匯算清繳后補繳納企業(yè)所得稅500,怎么做會計分錄,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
繳納2023年匯算清繳企業(yè)所得稅的計提和繳納的會計分錄
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農(nóng)民那里取得的無法取得發(fā)票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當(dāng)年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學(xué)實習(xí)生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網(wǎng)上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續(xù)費后轉(zhuǎn)到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發(fā)票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發(fā)票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導(dǎo)致24年折舊是負數(shù),現(xiàn)在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數(shù)是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿(mào)易公司的增值稅稅負多少?