你好,自己的公司沒有工資可以的,不用申報(bào)。
老師,法人有兩家公司,然后她只在一家公司申報(bào)個(gè)人所得稅,另外一家是沒有員工的,沒有員工的那家公司不申報(bào)個(gè)稅,可以這樣做嗎?
一個(gè)法人有兩家公司,在其中一家公司繳納了社保,也在這家申報(bào)了個(gè)稅。這個(gè)月社保移到他的另一家公司繳納了,那么原來的那家公司從12月份開始就不繳納社保也可以不申報(bào)個(gè)稅嗎?
老板有兩個(gè)公司,只有一家公司辦理了社保 現(xiàn)在另一家公司的員工想買社保,是不是把工資做到這家公司 申報(bào)個(gè)稅買社保更好
老師,你好!我們有個(gè)朋友在公司上班,公司給他申報(bào)個(gè)稅,然后另外一家公司用他的身份證注冊(cè)貿(mào)易公司,跟他申報(bào)個(gè)稅。相當(dāng)于兩家公司跟他申報(bào)個(gè)稅,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,同一個(gè)法人二家公司,一家不營業(yè),二個(gè)員工上班,工資是在經(jīng)營的這家公司發(fā)放,我能不能把員工工資分一半在另一家不經(jīng)營的公司申報(bào)個(gè)稅
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬,做3000萬報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
他是法人,然后他在別的地方申報(bào)了個(gè)稅,自己公司之前一直在申報(bào),這個(gè)月不申報(bào)了換了個(gè)人申報(bào),會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啥的
行,沒有風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際你們沒有給人家發(fā)工資,可以不申。
每個(gè)月都會(huì)從公賬發(fā)給這個(gè)法人工資,現(xiàn)在不申報(bào)了,公賬也不發(fā)了,行不行,把之前一直在另一個(gè)公司申報(bào)的員工放到這個(gè)公司申報(bào)行不行
可以的,可以這么做的。
那如果那個(gè)法人不在那家公司申報(bào)了,那個(gè)公司一個(gè)人都不報(bào)不行吧
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,就算平時(shí)我發(fā)放的工資和申報(bào)工資不一樣,是不是后面還可以改,就是后面可以納稅調(diào)整也是一樣的,沒什么影響
你好對(duì)的,可以調(diào)整的。