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22年的暫估成本,23年5月未收到發票,在匯算清繳做了調增處理。那么如果我在23年6月收到發票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調減嗎?

2024-04-08 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 17:08

你好,同學 可以在后面一年匯算清繳調減

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快賬用戶5507 追問 2024-04-08 17:10

工資未付的部分之前我也是調增了,如果23年度付了款,也是在23年度匯算清繳的時候調減。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:11

是的,23年度納稅調減即可的

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快賬用戶5507 追問 2024-04-08 17:11

調減期限是幾年?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:13

這個未來實現的話,一般是當年調減的

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你好,同學 可以在后面一年匯算清繳調減
2024-04-08
同學你好 這個可以的哦
2024-04-10
同學,你好 在匯算清繳結束后,5年內補充取得符合規定的稅前扣除憑證(包括發票),是可以按規定追補扣除。 可以參考 http://www.cjtax.cn/a/202408/12rkbvhpwt5yh.shtml
2024-09-26
你好,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤 匯算清繳的時候,納稅調減,納稅調整明細表扣除項目填寫稅收金額
2023-05-05
你好,那就少暫估了,需要將對應的5萬元計入以前年度損益科目 根據發票計入原材料,暫估金額跟發票金額有差異,差異金額計入以前年度損益調整科目。 借:原材料, 借:以前年度損益調整(少暫估) 多暫估貸方, 借:應交稅費-增值稅-進項稅額, 貸:銀行存款或應付賬款, 借:利潤分配-未分配利潤。 貸:以前年度損益調整 (多暫估) 少暫估寫反分錄
2024-05-15
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