同學你好,剛才下班路上。
老師,問題是賬上欠的其他應付款有15萬多,轉為營業外收入的話,賬上就用利潤了,要交企業所得稅啊,可是我們轉過來,什么都沒做,就要交稅,老板不能接受的,謝謝老師,該怎么辦呢?
老師,指定為以公允價值計量,且變動計入其他綜合收益的金融資產-其他權益工具投資,在出售時,差額直接計入了留存收益。怎么沒有考慮所得稅的影響呢?難道處置其他權益工具投資都是不用交所得稅的嗎?
工程索賠收入,沒有開發票,款直接回了,那要怎么做賬啊 ,?是不是只用交所得稅,不用交增值稅呢?@賈蘋果老師 其他老師別接,否則差評
老師我們公司的外賬以前是代賬公司做的,現在接回來,我發現以前他們的社保、公積金、工資都是直接接:管理費用,貸:銀行存款,我現在接手的話如果按照正常的計提繳納做的話,可能費用就沒有以前那么多,如果到時候需要交稅的話,我怕老板會覺得以前代賬公司做都不需要交稅,怎么我一接手就需要交,所以很猶豫要不要按照正確的做法做。
老師請問下 項目水電費發票開給開發方(建設方因為水表,電表都是開發公司名稱)不含稅20萬,那么開發方先付款,到時從工程款里扣掉 那么開發方收到這個電費發票直接 借其他業務成本200000 應交稅費-應交增值稅26000 貸銀行存款226000 但是當月沒給施工方做轉售電,那么其他業務成本那在申報利潤表時營業成本那得寫上數,但是收入沒數,這樣怎么辦呢,還是先不走其他業務成本呢
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據之前一直是所有的進項+銷項對應的不含稅金額。但是有出差相關的住宿,火車,飛機對應的進項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個題是交易費用怎么理解呀,它這個提示意思是如果這個交易費用是可直接歸屬于因為購買、發行或處置相關金融工具而增量的費用。就計入交易費用。后邊又對增量費用進行了說明,是想說如果這個增量費用。和企業購買、發行、處置相關金融工具沒有關系而發生的費用,那就是單純的增量費用?有點沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費用的解釋,上邊兒也沒看懂
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
對的 和產品沒有關系的 賠償 ,不需要交納增值稅 和產品有關系的 賠償 ,才需要交納增值稅 因此。直接計營業外收入。 交企業所得稅