你好 如果你們24年復審了可以扣除,否則不能
公司今年做高新企業認證,但是還沒拿到高新證書,可是做認證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發費用加計扣除嗎
老師,您好,高新技術企業證書發證時間是21年12月,那做21年匯算清繳可以享受研發費用加計扣除嗎?
老師 研發費用加計扣除 是研發企業都可以用嗎 還是說必須是拿到高新證書的企業才可以享受這個政策
去年12月通過高新技術企業,今年企業所得稅匯算清繳時研發費用加計扣除可以填一整年還是1個月的
老師,高新企業證書24年11月到期,請問明年匯算清繳時這高新技術企業研發費用加計扣除還能用嗎?還是說可以加計扣除證書到期11月之前的呀?
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
24年不復審了,那24年11月到期的話,這24年匯算清繳時研發費用加計扣除都不能扣了,還是11月到期之后的不能扣呀?
是整個24年都不能扣除
24年11月才到期,那11月到期之前的所有研發費用一分也不能加計扣除了是嗎?
是的,都不能加計扣除的
老師,那先進制造業加計抵減5%增值稅,11月2日到期,那加計扣除5%是不是可以加計扣除到10月份,從11月份就不能加計扣除了呀?
是的,從11月當月起就不能享受了
老師,研發費用加計扣除,是不是只要發生了研發費用,不是高新技術企業也可以加計扣除呀,我問12366是這么說的,對嗎
是的,研發費用不區分高新技術企業,發生研發費用的都可以加計扣除
那就是說即使企業不是高新技術企業了也可以按100%加計扣除是嗎?
但是你不能按照高新技術企業去做申報了,到期了只能按照普通企業
老師,您說的高新九樹企業申報時指的哪個呢?與普通企業有什么區別呢
比如,集成電路企業和工業母機企業的扣除比例就不一樣,是120%(未形成無形資產)和220%(形成無形資產)的比例
我們是生產變壓器的,是100%加計扣除,如果24年11月到期了是不是也照樣24年可以加計扣除100%呢?
你指的到期是什么到期呢,是高新認定嗎
是高新企業證書到期,然后不再認證了,所以11月就不是高新技術企業了,那我們研發費用還能100%加計扣除不?
還可以按照100%的扣除呢