你好 這個款是你們從銀行借的,先轉入供應商賬戶是嗎
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿企業,客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
請問老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應收票據,貸應收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書轉讓給供應商,借應付賬款,貸應付票據,對嗎
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,銀行將貸款匯至供應商賬戶,后供應商又將貸款匯到我們賬戶,這個賬怎么處理?都掛對方往來又不對,可以將對方匯的貸款金額直接掛銀行往來嗎?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
是的老師
那就是要做借款,短期借款或者長期借款
供應商轉來的貸款金額款就是直接掛銀行往來對吧
可以掛,以后利息也是你們直接付給銀行
謝謝老師
同學不用客氣的哈~