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Q

老師,你好。請問沒有取得成本發票,在匯算清繳時,需要調增,這個調增填寫在哪個表里?

2024-03-27 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 11:28

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬單金額。

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快賬用戶5801 追問 2024-03-27 11:31

好的,謝謝老師。管理費用沒有發票的,也填寫30欄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:32

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5801 追問 2024-03-27 11:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:36

不用客氣工作愉快

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快賬用戶5801 追問 2024-03-27 11:37

老師,利潤總額100萬以內,按5%繳納所得稅,這里為啥是25%呢?

老師,利潤總額100萬以內,按5%繳納所得稅,這里為啥是25%呢?
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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:38

填寫107040這個表格減免。

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快賬用戶5801 追問 2024-03-27 11:38

老師,上面圖片我明白了。然后計算所得稅是用128.19乘以0.05對吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:39

是的,對的,是這么做的。

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納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬單金額。
2024-03-27
在納稅調整明細表里面扣除類項目里面的其他調整
2021-05-25
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2024-05-12
你好,這個是要看你具體是什么業務,沒有取得發票。
2023-04-13
填寫在納稅調整明細表的30行。
2024-04-17
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