納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬單金額。
銀行手續費沒有收到發票,匯算清繳時要進行納稅調增,請問這個銀行手續費的調增要填寫在匯算清繳37張表里的哪個表?
匯算清繳時發現去年的賬做錯了怎么調?沒有取得發票的需要調增嗎?在哪個表填調增的數?
老師您好,企業所得稅匯算清繳未按時取得成本發票,需要做納稅調增,需要寫在哪個表的哪一行里?
老師,你好。請問沒有取得成本發票,在匯算清繳時,需要調增,這個調增填寫在哪個表里?
老師,你好,在匯算清繳里,沒有發票的成本,在調增表里那一項填寫?
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
好的,謝謝老師。管理費用沒有發票的,也填寫30欄可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快
老師,利潤總額100萬以內,按5%繳納所得稅,這里為啥是25%呢?
填寫107040這個表格減免。
老師,上面圖片我明白了。然后計算所得稅是用128.19乘以0.05對吧?
是的,對的,是這么做的。