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老師好!我采購回的庫存商品是100元運回途中產生20元運費,銷售130元,分錄是這樣嗎? 借:庫存商品106 應交稅費-應交增值稅(進項)14 貸:應付賬款120 售賣商品時 借:應收賬款130 貸:主營業務收入115 應交稅費-應交增值稅(銷項)15 同時結轉成本 借:主營業務成本120 貸庫存商品120 ,是這樣沒錯吧

2024-03-25 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-25 17:06

你好,同學 結轉成本不對,要按照實際庫存商品價值106結轉

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快賬用戶8248 追問 2024-03-25 17:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-25 17:10

不客氣,同學,祝你生活愉快

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你好,同學 結轉成本不對,要按照實際庫存商品價值106結轉
2024-03-25
是對的,是對的,這個是你們銷售給客戶話,是這樣,
2021-01-25
你好 你當時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發生的? ? 銷售出去馬上退貨 發票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
您好,您的分錄沒問題
2022-01-13
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
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