你好,你看下你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我起初建賬的第一個(gè)月,結(jié)轉(zhuǎn)以后是不是資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)應(yīng)該是一樣的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,我試算平衡,但是表上的數(shù)字不一樣
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)比負(fù)債所有都權(quán)益多四萬(wàn)六千,應(yīng)該怎樣查起?
老師,新注冊(cè)小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件用現(xiàn)金支付的,資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債所有者權(quán)益不平衡,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該哪個(gè)科目計(jì)入數(shù)據(jù)才能平衡呢
老師就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡但是我是資產(chǎn)那邊都有數(shù),但是負(fù)債和所有者權(quán)益沒(méi)有數(shù)所以導(dǎo)致的不平衡,老師我應(yīng)該要到哪些數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平衡尼?
請(qǐng)問(wèn)之前借出去的款收不回來(lái)了,法院判決書(shū)也下來(lái)了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒(méi)計(jì)提需要補(bǔ)提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個(gè)金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車(chē)輛保險(xiǎn) 實(shí)際支付2766.73,但是對(duì)方開(kāi)票票面金額不開(kāi)車(chē)船稅,我發(fā)票和實(shí)際金額對(duì)不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實(shí)際沒(méi)有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費(fèi)用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會(huì)經(jīng)費(fèi)的和填寫(xiě)嗎?辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)都是在管理費(fèi)用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎?
去年工商年報(bào)里寫(xiě)了兩個(gè)失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個(gè)人寫(xiě)進(jìn)去嗎?
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,如果24年年報(bào)和審計(jì)的不一致會(huì)怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月申報(bào)抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報(bào)表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢(xún)下,有負(fù)責(zé)過(guò)bvi境外主體財(cái)稅報(bào)表的嗎?
老師就是沒(méi)有填實(shí)收資本也能平衡馬?
你好,可以的,實(shí)數(shù)資本沒(méi)有可以平衡。
老師我的就是負(fù)債和所有者權(quán)益那一邊都沒(méi)有數(shù)據(jù)哦
你好,你看下你都有哪些業(yè)務(wù)的?
科目余額表有嗎?這個(gè)是平衡的嗎?截圖看一下。
老師就是這個(gè)科目余額表是平衡的
好,你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,你管理費(fèi)用還有余額。