晚上好,有的,18小時有老師隨時 為您解答。您這個是正確的做法呀,這是權責發生制
老師,是這樣的,我們公司和勞務公司簽訂了一年的合同,服務期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費用嗎?
老師,我公司九月份新入職人員需要雇一年,如果簽訂勞動合同,可以從今年九月簽到今年年底十二月,明年再簽幾個月嗎?還是可以跨年直接簽一年的勞動合同呢?
咨詢下,公司開發票租賃廠房發票,一次開半年的今年10月到明年4月的,我想問下明年1-4月份的怎么做賬?入其他業務收入嗎?,報稅怎么報?
老師我想問一下,小規模納稅人收入達到500萬就要轉成一般人了,如果我們是去年7月有的收入,那我算收入的時候是從去年9月到今年的9月如果到500萬就符合要求。如果這個月沒有達到,那10月就從去年10月到今年10月算這12個月的收入。
還有老師在嗎?我想問一下,如果公司今年10月份簽了一個6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把對方一次性打給我的收入,我一次性開的發票分攤到每個月跨年入收入嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
好的老師,我想問一下,就是給員工發工資的話,我們比如說這一整年我們能我們能可以從7月份開始發工資嗎?或者是說我們可以有兩個月發工資,有幾個月不發,然后今天又幾個月發工資,這樣可以嗎?
您好,可以的哦,只是不發工資的月度,我們不要忘記申報個稅,0申報就可以
好的老師他就是說嗯發工資的話他就是說,嗯,沒有說誰強制你必須月月發工資可以隔月發或者是隔幾個月發,然后再發幾個月,隔幾個月再發都可以是吧?
您好,是的,是這么理解的
好的老師就是我們公司,嗯,如果說開發票的話,嗯我們可能是開了合同,比如說6個月的合同,嗯,一共多少錢?我們可能一次性把這個錢都開出去了,但是就是說我申報增值稅的時候,它會不會自動給我貸出來,我的收入就是這么多呢,還是說我手動填寫呢?手動填寫我分攤到哪個月,每個月一共有多少算這個分攤以后的合計數手寫上去就行啊
您好,一般人的話,附表1是讀入的,不用自已填,未開票的收入要自已填 ,小規模我們這里是自已手填 的,根據開票情況填在相應欄次 2.申報增值稅是開票當月就要全部申報了,不能分月申報,提前開票就是提前交稅
我是我是提前開票了,我是提前開票了,嗯,他那個6個月的收入我一下全開出去了,人家要求全開出去了,因為錢他是一下打進來的呀,但是但是我能不能分攤到每個月就去寫這個收入啊?
我提前交稅的話,我那個工資也分攤不出來呀,成本也一下做不上來
就是比如我今年11月份,嗯,開了12萬的技術收費發票,然后也進賬了12萬的這個收入,嗯合同期限是6個月11 12,1234到明年4月結束,我賬上我能就是說把這個收入分攤嗎?我賬上分攤了,可是我申報的時候怎么辦呢?
您好,收入按權責發生制是分月確認的。只是交增值稅,收入是分月確認的。 賬上的收入是所得稅收入,申報是增值稅收入,本來就可以不一樣的,我們是提前交增值稅,
好的 老師 估計超不過30萬的 超不過30萬不用交增值稅是吧 增值稅就是實際開出去多少發票實際申報就行是吧 不能按月申報 所得稅我可以按照月份確認是吧 就是比如我今年10月可能要簽訂合同12萬.期間是10月到明年3月的,共計6個月,就算10月開出去12萬的發票,也到賬了,我也可以按月跨年入收入,這樣,我的成本工資做起來壓力也小了。
您好,是的,就是您理解的這樣哦
老師我還想問下您,我們公司股東自己在單位打工,然后在我們公司擔任股東,他給我報銷發票的時候,我看見他的過路費開給他的工作單位了,加油費開給我們公司了,我認為工作單位也租這個車了,要不然怎么能拿過路費發票去報銷呢,假如我們公司也租用這個車,可以嗎?
您好,是您這么理解的,我們要租了這個車,才能報銷加油費之類,可以的
可為什么股東說沒在工作單位簽訂過租車協議,也沒開過租車發票,但是我發現他開過路費報銷了,如果我們這個公司也租用這個車報銷加油費的話,我是要簽訂租車協議的,也要讓股東開收據證明收到租金費450了,然后給股東申報,就是不知道股東工作單位有沒有給申報著租車告訴所得, 我怕我申報一個450。萬一股東工作單位也申報著一個500,會不會涉及股東交稅問題,還是我讓股東問問他們工作單位的會計。
您好,是的,您是比較謹慎的,還是要問一下,因為租金是一個月為一次申報的
好的老師 就是說不能以兩個公司的名義報兩次是吧
您好,我拉理解是可以在2個公司報,就跟我們有2個公司發工資一樣,到時會匯總在一起,要補個稅
好的 老師 假如我們公司股東在工作單位申報500租車收入,在我們單位申報450租車收入,需要交稅嗎?
您好,文件是這樣寫的:第十一條規定,財產租賃所得,以一個月內取得的收入為一次。 我認為是要交個稅的,但實際會不會合在一起,這個也說不準,因為有些漏洞是在慢慢發現去修這個BUG的,您看現在如果一個人在5個公司發工資 每月都是5000元,其實是有個稅的,但是呢,這個BUG在,居然不用交稅了 2023年8月18日,財稅部門聯合制發了《關于延續實施個人所得稅綜合所得匯算清繳有關政策的公告》(財政部 稅務總局2023年第32號),在2027年12月31日前,居民個人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的,或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元的,可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個人取得綜合所得時存在扣繳義務人未依法預扣預繳稅款的情形除外。 個人從兩處取得工資但是合并后年工資未超過12萬,次年個人不需要進行個稅匯算清繳。 (我認為這是要交個稅的)