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老師,23年3月的時候,補交了22年的印花稅,產生了2.14元的滯納金,當時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現在匯算清繳了,我該怎么做

2024-03-21 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 15:44

我建議你先做調整分錄,然后按照調整后的填寫。

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快賬用戶8640 追問 2024-03-21 15:45

老師,那我是調到23年還是就按現在的日期調整

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齊紅老師 解答 2024-03-21 15:47

你好是的可以的 因為金額小?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 15:47

科目也也用正常科目就行?

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我建議你先做調整分錄,然后按照調整后的填寫。
2024-03-21
(4)滯納金、罰款,直接計入當期損益,借記“營業外支出——稅收滯納金、罰款”,貸記“銀行存款”科目。
2023-04-28
你好,不需要了,因為不是去年的
2023-05-31
滯納金算當年的 再次年匯算調增 22年發生的滯納金 在22年匯算清繳調增
2022-05-13
這個進入營業外支出的,其他。不做納稅調整
2023-05-27
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