同學你好 開票還是正常10萬開 工資計提,借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 發放,借,應付職工薪酬 貸:應收賬款 開發票,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅
老師,我司是小規模,我們發包四項工程給同一公司做,我們收到四項工程發票總金額10萬元,我們只開一張總額為10萬的支票給他,這樣可以嗎, (如果對方把四項工程總金額一起開一張發票我們能收嗎), 如果對方給我們的發票和我們給出的支票是同一個月,對方給我們發票時,我們要做應付發錄嗎,還是直接付款時做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請老師幫忙寫下正確分錄
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務公司,勞務公司開發票給建設公司80萬,也要包含那代發20萬工資嗎?建設公司收到發票借:工程施工-人工貸:應付-勞務公司嗎?那勞務公司發放工資時也會出現代發20萬工資?勞務公司又怎么做賬呢?
建筑行業,我們是總承包單位,開立了工人工資專戶,對方是專業承包單位,假設現在對方給我們開了一張10萬的建筑服務的發票,他們想其中的7萬通過我們的基本戶支付給他們的公賬,其中3萬想通過工人工資專戶代發,這樣可以嗎?沒有開專門的勞務發票。
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發,并且用勞務公司開了票給業主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業務?勞務公司又用什么分錄處理這業務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
老師,我們是建筑勞務公司 目前有個100w合同,合同價包含了50萬的人工工資,對方單位代發工資。 20萬輔助材料。有幾個問題請教 1、我們開票是按照差額100-50=50萬開勞務費?還是全額開?分錄如何做? 2、建筑勞務小規模是3%,差額計稅是5%? 3、輔助材料開什么品名?需要建立庫存賬嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
采購原材料的話 按正常采購的品類開就行
那我們買的輔助材料是開票名為工程用品還是工程服務?
按工程用品 屬于材料費的