填寫在財(cái)務(wù)費(fèi)用所在列
匯算清繳時(shí) 收到的銀行利息 還有付的手續(xù)費(fèi)填到期間費(fèi)用表中的哪一項(xiàng)?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)那欄是填寫銀行手續(xù)費(fèi),還是銀行手續(xù)費(fèi)-利息收入?
老師,所得稅匯算清繳時(shí),銀行日常轉(zhuǎn)款發(fā)生的手續(xù)費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中填在哪欄
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表的期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用,我賬上分為銀行利息的收入和銀行的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)我應(yīng)該填在傭金和手續(xù)費(fèi)這一列里還是填在利息收支這一列里。還有我公司借款的支付的利息,我應(yīng)該填到財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪一欄里?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)支付的銀行手續(xù)費(fèi)和收到的銀行活期利息,《期間費(fèi)用明細(xì)表》中分別填在哪里?
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬,做3000萬報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營(yíng)所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營(yíng)業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
分別填在財(cái)務(wù)費(fèi)用的什么項(xiàng)目中?
可以都填寫在手續(xù)費(fèi)