您好,不可以的,如果稅務(wù)查賬我們要補(bǔ)增值稅交滯納金的,電商的賬是取好查的,15號(hào)申報(bào)前還是整理不出來(lái),我們的流程要改的,是哪個(gè)環(huán)節(jié)卡了,總有辦法能解決,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可是個(gè)大風(fēng)險(xiǎn),
請(qǐng)問(wèn)老師,我是電商行業(yè),次月才能整理上月全月賬單,確認(rèn)收入和費(fèi)用的金額,馬上4月份要申報(bào)1幾度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,如果15號(hào)前我來(lái)不及核算出3月數(shù)據(jù),那我能不能做賬往后挪一個(gè)月,就是4月申報(bào)1、2月財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后3月的線(xiàn)上收支我4月核算,直接做4月憑證里,以后都這樣往后挪一個(gè)月做,可以這個(gè)嗎
老師,有這樣一個(gè)事情,我們目前正在做首次退稅申報(bào),還沒(méi)有實(shí)地核驗(yàn)。 因?yàn)轳R上到4月30號(hào)以后,去年還沒(méi)有申報(bào)的退稅屬不屬于超期,像這種如果屬于超期申報(bào),需要提供收匯明細(xì)嗎? 也就是這樣幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn) 1. 首次申報(bào)未核驗(yàn)可以做后面年度的退稅申報(bào)嗎? 2. 這種情況過(guò)了4月份,是不是屬于超期未申報(bào)? 3. 這種超期未申報(bào)要不要提供收匯明細(xì)? 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細(xì)的問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問(wèn)題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒(méi)有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?老師我覺(jué)得退稅和改申報(bào)表太麻煩了,您說(shuō)這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢(qián),他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過(guò)系統(tǒng)的
老公哥注銷(xiāo)新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開(kāi)成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同中,商品在最后的總價(jià)128000元,商家給優(yōu)惠了,在總價(jià)后面寫(xiě)了優(yōu)惠價(jià)120000元,到時(shí)候開(kāi)票也是按12萬(wàn)元開(kāi)票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費(fèi)的減免政策是從什么時(shí)候開(kāi)始的?2022年的政策是什么?
21年買(mǎi)的車(chē),車(chē)子16萬(wàn),有8000殘值,23年底折舊結(jié)束。申報(bào)24年年報(bào),需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產(chǎn)負(fù)債表資本金是看那個(gè)數(shù)據(jù)?
你好老師,另一個(gè)新公司開(kāi)票,怎么把之前的客戶(hù)資料導(dǎo)入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫(kù)的操作流程,金蝶星空云暫估入庫(kù)的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關(guān)系嗎
小天老師我剛想找你呢這么巧就給你接到啦!
我們眼瞅著收入就要到500萬(wàn),變一般納稅人了,你說(shuō)我能不能無(wú)票收入少報(bào)點(diǎn),延遲點(diǎn)納稅,遲點(diǎn)轉(zhuǎn)啊
哇,又見(jiàn)到朋友了,好開(kāi)心。延遲風(fēng)險(xiǎn)好大,商貿(mào)呀,稅務(wù)太好查了,快把業(yè)務(wù)拆分,一個(gè)公司變成2個(gè)公司
我們已經(jīng)6個(gè)公司了,現(xiàn)在全力做抖音,抖音的結(jié)算主體只能是一家,所以這家公司只能硬著頭皮轉(zhuǎn)一般納稅人了,然后我們進(jìn)項(xiàng)也不足,每個(gè)月收入差不多100w,成本票大概在50%,我能不能前幾個(gè)月讓供貨商不開(kāi)票給我,等變成一般納稅人了,把前面沒(méi)開(kāi)的票一起開(kāi)專(zhuān)票給我,可以這樣嗎
哦哦,這個(gè)稅務(wù)查了不行的呀,換成您是稅務(wù),您也不認(rèn)可的,
所以,我在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,必須讓供應(yīng)商把前面的票給我開(kāi)完才能轉(zhuǎn)是嗎,如果轉(zhuǎn)為了一般納稅人,供應(yīng)商前期的票沒(méi)給我開(kāi)完,也只能給我開(kāi)普票,是這個(gè)意思不
是的哦,我們不要去冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),老板做這么大了,我們?nèi)绻a(bǔ)查了,老板不會(huì)記得我們?yōu)楣臼《惖暮茫瑫?huì)怪我們的
好的!我還有個(gè)問(wèn)題,就是比如我4月申報(bào)1季度收入已經(jīng)490萬(wàn)了,2季度我收入300萬(wàn),在7月申報(bào)的時(shí)候這300萬(wàn)是不是還是可以按小規(guī)模政策1%交稅呢
對(duì)的,放心 ,沒(méi)有轉(zhuǎn)為一般人前都是1% 這是稅務(wù)策劃 小規(guī)模納稅人:最后的瘋狂 ·前11個(gè)月銷(xiāo)售額已經(jīng)接近500萬(wàn),當(dāng)月正常銷(xiāo)售下累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額會(huì)超過(guò)500萬(wàn),下個(gè)月需要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人 ·第12個(gè)月不論銷(xiāo)售額多大,都是按3%增值稅征收率交稅 舉例 ·某小規(guī)模過(guò)去11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售額470萬(wàn)正常銷(xiāo)售下,企業(yè)累計(jì)12月銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)超過(guò)500萬(wàn) ·企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物330萬(wàn),當(dāng)月還是小規(guī)模,330萬(wàn)銷(xiāo)售額按3%征稅率繳納增值稅
那那我7月15號(hào)把2季度申報(bào)完,有說(shuō)當(dāng)月變更為一般納稅人,有說(shuō)次月變更,哪種更好啊
次月變更,當(dāng)月還是1%申報(bào)
那就是我7月15號(hào)之后申請(qǐng)次月變更為一般納稅人,是不是8月依然按小規(guī)模1%申報(bào)7月增值稅,9月申報(bào)8月增值稅就按一般納稅人申報(bào),并且7月取得的專(zhuān)票都不能抵扣,在8月取得的專(zhuān)票就可以抵扣了,是這樣嗎
您好,是的是的,是這么理解的哦
謝謝小天老師!么么噠!
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~