你好,你紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的就行。一正數(shù)一負(fù)數(shù),正好是0。
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫(kù)了,對(duì)方還沒(méi)有給我們開票,我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫(kù)了,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒(méi)有給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒(méi)開票分錄要怎么寫
老師,18年付的貨款,4000,對(duì)方一直發(fā)票沒(méi)開來(lái),現(xiàn)在催要 說(shuō)已經(jīng)做了無(wú)票銷售,不肯開發(fā)票,我們賬上怎么辦
老師 請(qǐng)問(wèn)一下有一張發(fā)票是去年12月開的 已經(jīng)確認(rèn)收入,正常繳納稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們銷售人員沒(méi)有把票給對(duì)方送去,現(xiàn)在對(duì)方要求重新開票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,你好,去年6月我們銷售了一批貨物給對(duì)方,發(fā)票已經(jīng)開,對(duì)方一直未付款,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們發(fā)票丟失了,請(qǐng)我們重來(lái)開票,之前的作廢,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)丟失的發(fā)票我們收不回來(lái),作廢要什么特別流程嗎?
早上好!老師,我們銷售給個(gè)人,人個(gè)再銷售給第三方(個(gè)人當(dāng)時(shí)不要發(fā)票,我們也沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入)現(xiàn)第三方要發(fā)票(有公對(duì)公打款過(guò)來(lái)),我們代開之前沒(méi)有開的,算是虛開發(fā)票嗎?
抖音來(lái)客明細(xì)在哪里查看。
影響當(dāng)期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計(jì)提所得稅
老師好!我收款10萬(wàn),開票8萬(wàn),2萬(wàn)是保證金,怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)金流水表的編制財(cái)管會(huì)講嗎?我想學(xué)。面試問(wèn)到。太難了我不會(huì)。合并報(bào)表好像是會(huì)計(jì)才會(huì)講。不會(huì)間接法編現(xiàn)金流量表的財(cái)務(wù)是不是不太合格呀?老師
?請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請(qǐng)教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
紅沖無(wú)票收入是做一個(gè)相反分錄?這個(gè)是去年確認(rèn)的無(wú)票收入,這個(gè)分錄怎么做?下月報(bào)稅的時(shí)候無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù)?是這樣嗎?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開具的發(fā)票里面填寫正數(shù),未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,這個(gè)不用在做賬了吧?
成本的數(shù)據(jù)不對(duì)? 對(duì)的話不用修改。
好的 是對(duì)的
不需要修改的,不用動(dòng)。