你好,是的!有義務調增!
老師,我們是一般納稅人, 有汽車租賃業務, 現在是這樣情況,廠家給我們開的都是增值稅專用發票, 我們有一部分車子需要上牌租賃給客戶,現在自己給自己開具機動車統一銷售發票,那如果廠家開給我5萬一臺,我們為了上牌自己開自己機動車發票也是5萬,可以這樣開嗎 ?還是說要5萬加點再開?
老師 ,請問下, 我們是授權經銷企業, 現在廠家開給我們的都是機動車增值稅專用發票,我們有租賃業務,車子要上牌 ,現在自己給自己開機機動車統一銷售發票用于上牌,那種請況算銷售額嗎?每次開出機動車銷售發票怎么做賬務處理呢?款項怎么支付?不可能自己付給自己吧
老師,是這樣,我現在是六家小公司財務,所有出納會計工作都是我一個人,同一個老板,有2家我自己注冊的公司財務負責人我寫的我自己,其他幾家財務負責人是法人。關于地址問題我之前給老板說過要和執照地址統一,關于是否6家都落實我也沒辦法。然后年后又要搬地方了,如果地址問題沒有都解決好我會有責任嗎?老師給個建議
老師,老板把自己家庭支出,旅游支出,都開發票了,前任會計都給入賬了,現在匯算我是否有義務給調增?
老師,老板把自己家庭支出,旅游支出,都開發票了,前任會計都給入賬了,現在匯算我是否有義務給調增?我企業是一般納稅人
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
老師,待認證進項稅額和手里的票據不符合,賬上142268.67實際130879.33要怎么找錯誤原因
安措費,以及每月開票的工資款,都是從實際確認工程款的總額里扣除的嗎?
本月發生的運費106,次月支付費用106, 1.本月計提費用 借 銷售費用 100貸 預提費用100 2.次月發票來了 借 銷售費用100 應交稅費增值稅進項稅6 貸 應付賬款 106 3.次月付款 借 應付賬款 106 貸 銀行存款 106 這樣的流程對嗎
老師,法人沒在公司入職,可以報銷差旅費嗎?
老師您好!請問下做憑證的時間是不是要與銀行流水同步,打比方說,做憑證時間是4月29日,但是實際發生時間是4月30日,這樣行嗎,謝謝!
高新技術企業,公司15人其中研發人員4人,研發人員占公司總人數的比例計算,怎么算?
注冊新公司的具體 流程
老師請問公司給員工代扣代繳個稅怎么做分錄
我們單位租賃大巴車,開具發票備注欄怎么備注?是按月租賃的?
如果不管,會怎么辦?正好趕上匯算期,我接手了,去年的帳不是我做的
你好!你是現值會計,稅務查出來,后續的處理都得你來。比較麻煩。
可不是我做的賬,,
作為企業方,你做的匯算清繳,義務之一就是不合理的調增,出了問題,肯定也找你。
有一張住宿費發票,我覺得是虛開的,我看進項稅沒抵扣,我正好納稅調增,那稅務局會不會追究虛開的責任了?
你好!進項稅沒抵扣也可能是招待客戶住的。問清楚,如果不是就調增,不會認定虛開。別擔心
老師,假設就是虛開的,進項稅沒抵扣,我再納稅調增,稅務局會不會追究虛開的責任
你好!如果確定斷定是虛開,會追究,虛開金額1萬元以下,會罰款。
不過實物中,不會因為一張住宿發票,來追究。一是金額太小,二是可以解釋,很難認定虛開。
一間房,金額15000,嚇人
你好!你是擔心主動調增會引起稅務注意?個人建議,還是調增,可以解釋發票開具不合規,不能稅前抵扣。你已經調增了,發票再有問題,也沒關系,你并沒有偷稅漏稅。
老板承認為了沖利潤接受了虛開的發票,
但是,進項稅之前的會計沒抵扣,輪到我接手了,我肯定得調增,但是稅務局會不會追究責任?雖然進項沒抵扣,所得稅調增了,
你好!跟老板好好溝通一下,利用合理得方法避稅吧!