借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸其他應(yīng)付款、 長(zhǎng)期應(yīng)付款, 按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息、 貸其他應(yīng)付款
老師,以公司名義貸的款,錢(qián)是直接打到法人的私人賬戶里,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做? 然后還款時(shí),也是直接從法人賬戶里支付的,分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)下,公司買車首付用基本戶付款,尾款有貸款按揭從法人私戶還款。這個(gè)怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)教一下公司買車是貸款買的,公戶支付首期,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???還有貸款又不是對(duì)公賬戶支付的,是公司法人賬戶還貸款的,那會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,你好! 請(qǐng)教下,公司名義分期買車,首付款公司已經(jīng)預(yù)付,按揭貸款則是由老板私人賬戶還款的,請(qǐng)問(wèn)這種應(yīng)該要怎么記賬?
老板是法人,用公司名義買車,用私人賬戶付了首付款,剩下的貸款分期還,保險(xiǎn)費(fèi)從公戶出。 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄才對(duì)?
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請(qǐng)問(wèn),之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來(lái)為了能要回來(lái)款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開(kāi)具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開(kāi)具錯(cuò)誤,應(yīng)該開(kāi)具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開(kāi)具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購(gòu)買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉(cāng)庫(kù)報(bào)損了一批保質(zhì)期過(guò)期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開(kāi)發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
按月的,哪里不明
你好,按月還本金,利息 老板還的不是嗎?