可以的,沒問題的哈
我公司敗訴,需要承擔訴訟方(對方公司)已支付的律師費、保全費等各種費用,但是對方公司無法給我們開具發(fā)票(對方公司先繳納,判定由我公司進行承擔),我公司是否可以憑對方公司的發(fā)票復印件入賬和稅前扣除?
老師,請問一下,我們公司起訴對方公司發(fā)生了相關的訴訟費,保全費,律師費等,最后法院調解了這些費用由對方公司承擔,現(xiàn)對方公司把這些款打到我公司賬戶了,這筆款我怎么入賬合適呢?
老師請問法院給對方公司開的訴訟發(fā)票,但實際是我方承擔,我方可以用復印件入費用么
對方欠我公司貨款,打官司所產生的訴訟費, 律師費, 違約金共計11680元,由對方承擔,對公支付給我們,這種費用如何開票給對方?我公司是一般納稅人貿易公司
老師,我想問一下,我們公司起訴對方公司,經雙方庭前調解,由對方公司承擔律師費及訴訟費一半7萬元,對方同意支付,但是要求我司開這個費用的發(fā)票,我司開票應該開什么?可以開票嗎
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?