您好,您看這樣是不是好理解些 你可以這樣想,含著消費稅的價格乘以(1-稅率)是不含消費稅的價值(也就是成本加上利潤),那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。 高消費稅要把稅基做大,消費稅也算進稅基。
根據所開發票的類型確定銷售額,如果是普通發票,應將含稅銷售額換算為不含稅銷售額。這句話是什么意思,這個時候銷售額=含稅銷售額嗎?
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費,我現在算綜合稅負率,請問下這個所得稅是6%金額直接除以不含稅銷售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷售額?
老師這個消費稅為什么不是價內稅嗎?28除以1+13%等于不含稅的價格。等于24.78。為什么不是用24.78除以1-15%后再乘以15%???
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
那消費稅是用含稅銷售額乘以稅率 這樣嗎
,那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。 再用來*稅率
您好,是的,但這個稅是除了增值稅哦