同學(xué)你好 你怎么登錄的呢
現(xiàn)在新加一個辦稅人員,不是在電子稅務(wù)局里添加的嗎?需要去稅務(wù)局嗎?
稅務(wù)登記完成領(lǐng)取了UK,電腦也安裝好了可以開票了,但是電子稅務(wù)局登錄的時候老是密碼不對,有知道安徽電子稅務(wù)局新注冊的公司怎么才能登錄上去,求詳細(xì)步驟,我不是法人也不是財務(wù)負(fù)責(zé)人,是不是需要法人添加辦稅人員后才能操作,有知道的嗎?麻煩了
老師,登陸外省的電子稅務(wù)局變更辦稅人員后,怎么重新登陸還是登不進(jìn)去
老師,去線下添加的辦稅員,為何登陸不了電子稅務(wù)局,是方法不對嗎
老師你好,老板注冊了一家新公司,是不是還要到稅務(wù)局去辦手續(xù),現(xiàn)在想登陸電子稅務(wù)局,個人下載江蘇稅務(wù)APP,注冊登陸不了是什么原因
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補(bǔ)交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補(bǔ)交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬,全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當(dāng)月沒有回款,計提應(yīng)付職工薪酬19萬。下月發(fā)工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發(fā)1萬工資給他,這個怎么做分錄?
先在自然人業(yè)務(wù)板塊注冊我的!然后再去企業(yè)業(yè)務(wù)板塊用企業(yè)的信用代碼加上我注冊的登錄
同學(xué)你好 法人身份登錄然后綁定就可以
法人不在!是老年人,無法通過手機(jī)驗證碼登錄綁定,所以才去線下的稅務(wù)局添加辦稅員…現(xiàn)在我無法登錄電子稅務(wù)局,是我的登錄有問題還是線下的稅務(wù)局沒有幫我添加成功?
同學(xué)你好 我覺得可能是系統(tǒng)問題