是滴,就是那樣做的哈
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 12月初購選認(rèn)證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認(rèn)證多少就轉(zhuǎn)出多少待認(rèn)證到認(rèn)證進(jìn)項稅額可不可以?
#提問#老師好,我這個月進(jìn)項太多了,我?guī)ぬ鬃龅酱J(rèn)證進(jìn)項稅額,然后發(fā)票到2021年的月份再勾選,可以嗎?
老師您好,有兩個問題請問:①進(jìn)項票可以抵扣以前月份的,成本只能是當(dāng)月開票的,請問是這樣理解嗎?②以前未認(rèn)證的進(jìn)項票是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額中嗎?然后如果過了幾個月想勾選抵扣了,再:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 請問老師是這樣理解嗎?蟹蟹
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進(jìn)項、銷項結(jié)平) 借:銷項稅額 貸:進(jìn)項稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對嗎? 因為我有進(jìn)項沒有入待認(rèn)證入進(jìn)項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項再做進(jìn)項 這樣做合適嗎?
本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎?如果可以,四月份附列出清單,做分錄 借,進(jìn)項稅額Xx.貸,待認(rèn)證進(jìn)項稅額Xx。是這樣操作嗎?
老師年報,我要準(zhǔn)備那些數(shù)據(jù)和資料呢
企業(yè)廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現(xiàn)在還未攤銷完,現(xiàn)在搬廠房,把當(dāng)時電覽當(dāng)廢品處理了,收到20000元,現(xiàn)在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產(chǎn)減值憑證后在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務(wù)登記,生產(chǎn)經(jīng)營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學(xué)歷,畢業(yè)年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發(fā)票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業(yè)務(wù)招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業(yè)務(wù)招待費,還需要填表調(diào)整嗎
老師,應(yīng)收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現(xiàn)在未開發(fā)票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務(wù)50萬(我們公司是做技術(shù)服務(wù),教育咨詢服務(wù)的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?
老師,我們是電力公司,投標(biāo)保證金用保函的方式交納,請問擔(dān)保公司開發(fā)票給我們的稅目是什么?
如果四月份沒有轉(zhuǎn)完,留到567月轉(zhuǎn)可以嗎?這個有期限沒有
可以以后月份繼續(xù)抵扣