同學(xué)你好! 如果 主表數(shù)據(jù)沒問題,那你查 一下,你家12月的銷售收入明細(xì)賬, 是不是 有出貨未開票的收入。 或者 其他視同銷售的,申報(bào)表報(bào)了,財(cái)務(wù)賬沒做。 再不行, 你可以把電子稅局的發(fā)票明細(xì), 和你自己的財(cái)務(wù)收入明細(xì)賬核對(duì)。
請(qǐng)問老師營業(yè)收包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,這兩項(xiàng)都要交增值稅和附加稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表匯總的就只有主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入的不在總數(shù)據(jù)了是什么原因呢?
老師,12月份的業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入,做了未開票收入申報(bào)增值稅,今年2月份因疫情原因,出不了保函,客戶申請(qǐng)了退費(fèi),賬上沖減了收入,形成了利潤表上主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這種情況申報(bào)報(bào)表有沒問題呀?
您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調(diào)整成和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致 這個(gè)收入是直接在主表中的收入上調(diào)整還是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適?
老師好,問下23年12月增值稅主表收入,和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入差500,這是什么情況?主表數(shù)據(jù)沒有問題的
老師好,問下23年12月增值稅主表本年累計(jì)收入,和財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)收入差500,這是什么情況?主表數(shù)據(jù)沒有問題的
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開過來了發(fā)票,但是沒錢支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬元沒發(fā)票(15萬為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費(fèi)用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來沒有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫了,沒有庫存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開,今年可以讓他們補(bǔ)開嗎?他們不給開的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整
是本年收入累計(jì)的金額
同學(xué)你好! 1)先每個(gè)月 財(cái)報(bào)收入與稅報(bào)收入 核對(duì)一下,看看差在哪個(gè)月了, 2)差異 的那個(gè)月, 財(cái)務(wù)賬銷售收入導(dǎo)出來 電子稅局發(fā)票明細(xì)導(dǎo)出來 2者 進(jìn)行比對(duì), 找差異 極少數(shù)情況下,稅局的累計(jì)收入 有可能帶錯(cuò)數(shù)據(jù)。