同學你好 這個往來科目不能是負數(shù) 其他沒事
資產(chǎn)負債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因為當月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負債表和利潤表算對平了啊?
老師,所得稅報表的表頭資產(chǎn)總額一季度季初數(shù)填的是上年12月資產(chǎn)負債表的期末余額資產(chǎn)總計?
我資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
你好老師,資產(chǎn)總額是不是資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額的年初數(shù)?總負債是不是資產(chǎn)負債上的負債合計數(shù)?如果是,我看年初數(shù)還是期末余額?
老師,資產(chǎn)負債表期末數(shù)-資產(chǎn)負債表的期初數(shù)是等于利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù)還是本月的數(shù)呢?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師小企業(yè)會計準則跟企業(yè)會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執(zhí)行董事、經(jīng)理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務(wù)企業(yè),他們開勞務(wù),之前是一般納稅人9個點,現(xiàn)在如果都是勞務(wù),人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發(fā)6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發(fā)放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發(fā)的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結(jié)賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項目,免稅,政策是哪個
您幫看看這份資產(chǎn)負債表
同學你好 往來科目不能是負數(shù)
但是每個月的發(fā)生額就是這樣啊
同學你好 資產(chǎn)負債表的往來科目不能是負數(shù) 要重分類
您說的要重分類怎么個分類法呢,現(xiàn)在第五次全國經(jīng)濟普查表要填的數(shù)要在資產(chǎn)負債表中提取
這個你正常填寫就可以,不用考慮重分類
就是正常的算出數(shù)額算出了負數(shù),你可以幫我看看以下截圖嗎
您可以幫看看嗎,謝謝!
統(tǒng)計平臺往來科目負數(shù)提交不了嗎
按我發(fā)給你的數(shù)據(jù),填寫的應(yīng)該都不錯吧,但是提交不了,退回來了讓我重新填寫
那你往來科目重分類,其他應(yīng)付款負數(shù)寫在其他應(yīng)收款
樸老師您好!接昨天問的問題問你:其他應(yīng)付款欄的負數(shù)寫在其他應(yīng)收款欄也還是負數(shù)沒變啊,資產(chǎn)總計欄的期末余額36719.39+(-8900)=27819.39-年初余額63741.71+10600=74941.71元=本年數(shù)-46522.32元, 負債合計期末余額43615.66+8900=52515.66-年初余額7741.88-10600=61141.88=本年數(shù)-8626.22元, 那填普查表的數(shù)還是負數(shù)啊。
其他應(yīng)付款欄的負數(shù)寫在其他應(yīng)收款欄就是正數(shù)了
我上面剛發(fā)給你算的還是負數(shù),是我的錯在哪了,我還是不懂,麻煩你告訴我具體的相加數(shù),可以嗎
同學你好 這個是重分類的 資產(chǎn)負債表重分類
還是不懂(⊙_⊙)?
你可以看下重分類的課程 這個資產(chǎn)負債表里往來科目不能是負數(shù) 所以要重分類 重分類不會導(dǎo)致資產(chǎn)負債有變化