借:利潤分配-未分配利潤 貸;累計(jì)折舊 10000
老師請教一個(gè)問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個(gè)月,每個(gè)月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個(gè)月,斷了,又想起來之后,想要重新計(jì)提折舊,這樣咋處理?這個(gè)固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財(cái)務(wù)賬折的,就是會計(jì)科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計(jì)提折舊 怎么處理
老師,因2021年少提了固定資產(chǎn)折舊400元,故在2022年補(bǔ)提,做了分錄1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊;2、借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。2022年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表中利潤總額期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤余額形成差額400,請問要如何處理呢
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計(jì)分錄,謝謝
老師您好,麻煩請問23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提折舊時(shí)科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯(cuò)誤,這個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯(cuò)賬了,累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度,一個(gè)辦公家具,一個(gè)電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時(shí)候應(yīng)該用錯(cuò)了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計(jì)折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
老師 我想問下個(gè)人代開發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對不上,我這個(gè)怎么辦?
只能做到未分配利潤里嗎
是的,跨年了就是那樣子的
可不可以營業(yè)外收入嗎
不可以的哈,只能做調(diào)整分錄
如果上年的本年利潤余額在借方,沒結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是不是每一個(gè)年度終了都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤里啊?
被老師這樣一說我覺得我是上年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
是滴,需要年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
如果在本年1月補(bǔ)轉(zhuǎn)可以嗎
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師,麻煩您了
如果余額在貸方就要補(bǔ)稅了吧,還是在匯算清繳前調(diào)整都不礙事
直接更正上年的財(cái)報(bào)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算
那我現(xiàn)在余額是在借方,不用更正財(cái)務(wù)報(bào)表了吧
直接在五月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了沒問題吧?老師
1月份打錯(cuò)字了
要處理上年的匯算,就要更正年度報(bào)表
我現(xiàn)在調(diào)整在24年一月份了,算24的虧損不可以嗎
我沒有倒回去12月份調(diào)整分錄啊
且連續(xù)5年以上都是虧損呢,這樣的話還需要調(diào)整嗎?老師
還是需要需要調(diào)整上年度的報(bào)表的
意思必須在去年底結(jié)轉(zhuǎn)虧損才是正確的嗎,可是我看了資產(chǎn)負(fù)債表急未分配利潤數(shù)據(jù)跟現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后一樣的呢
我的意思是,你要把那個(gè)調(diào)整的分錄,重新做上年的報(bào)表
意思是調(diào)整的那個(gè)分錄最好放到上年調(diào)整,更新報(bào)表后去稅務(wù)更正申報(bào)是嗎
做賬是在本年,但是要更正上年的報(bào)表,這個(gè)叫追溯調(diào)整法