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老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業務成本了,進項稅額沒有抵扣,現在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢

2024-02-21 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-21 08:37

可以的,借應交稅費、應交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調增,調增的是稅額的那一部分。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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