好,您就是全額勾選,然后抵扣不了的留抵以后還可以抵扣。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
機動車銷售統一發票9萬多的稅額可以抵扣進項嗎?可以全額抵扣吧?抵扣不完的能留著下期繼續抵扣嗎?
單張發票進項稅額太大,可以先抵扣一部分,還有一部分可以留下期抵嗎
有一張較大額的進項發票該怎么處理?進項稅額可以留部分后期可以抵扣嗎?比如這張發票進項稅額10萬,本期抵扣9萬,剩一萬結轉留下個月抵扣?
回了一張進項10萬,開了一張銷項9萬,怎么抵扣?剩余的稅額可以留到下個月抵扣嗎?怎么做賬務處理和分錄?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
抵扣不了的留抵以后還可以抵扣。電子稅務局上申報表怎么操作?
你好就填寫本期勾選認證的進項,然后填寫銷項抵扣不了了就會自動留底了。
老師,如果是銷項稅額大于這張發票的進項稅額,但是想按稅負交稅,不想把這份進項發票的稅額全部抵扣,那申報表上怎么操作? 比如本月銷項稅額11萬,這張發票進項稅額10萬,可不可以抵扣這張進項的其中9萬,留1萬下個月抵扣?
就實際抵扣的金額填寫上你這樣操作試一下。在勾選那個時候填寫。
正常來說一張勾選 是以后也不勾選了才這樣填寫一部分的? 建議你不要這樣操作?
勾選是這一張發票都勾選了。就是申報時,表二(本期進項稅額明細)里可不可以抵扣這張進項稅額的一部分?
還是說,這個月可以不管稅負?就一整張進項稅額都用了
其實咱們真實的進項不用考慮稅費,要是進項多不用交稅也可以的。
嗯,那這個月就不管稅負了,這張進項全部抵扣了。因為平時是按稅負幾時交稅的
你好是的,咱真實進項是這些可以的沒問題。