企業(yè)所得稅的計(jì)算不是按照不含稅收入乘以行業(yè)稅率或稅負(fù)率來計(jì)算的。企業(yè)所得稅是根據(jù)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額來計(jì)算的,應(yīng)納稅所得額是企業(yè)的收入總額減去準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額后的余額。然后,企業(yè)所得稅使用五級(jí)超額累進(jìn)稅率進(jìn)行計(jì)算,最終得出應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
所得稅預(yù)交是按預(yù)收款的不含稅收入乘以毛利率填入特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一行嗎?
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
那個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)算是不含稅收入乘以稅率還是不含稅收入減去要交的增值稅附加稅后乘以稅率呢,還有小微企業(yè)2021年的企業(yè)所得稅檔次是?
老師增值稅的稅負(fù)率是增值稅除以銷售收入,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是企業(yè)所得稅除以銷售收入,這個(gè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘行業(yè)稅率交還是按企業(yè)所得稅繳稅金額除以不含稅收入,算出稅負(fù)率交
我們是經(jīng)營(yíng)公園游樂設(shè)施,怎么給客人開票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開什么項(xiàng)目
收到業(yè)務(wù)員發(fā)的報(bào)關(guān)單,需要先去電子口岸那邊發(fā)往稅務(wù)局嗎?
老師好,公司是銷售衛(wèi)浴潔具的一般納稅人,21到24年的進(jìn)項(xiàng)票117萬,現(xiàn)在還能抵扣嗎?現(xiàn)在抵扣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?進(jìn)項(xiàng)票長(zhǎng)期不抵扣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本費(fèi)用調(diào)增填在那里
實(shí)繳投資款交印花的稅目是啥?
采購(gòu)過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么分?jǐn)偅謹(jǐn)偟侥膫€(gè)科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò),這個(gè)月沖紅發(fā)票后重開一張,金額不變,怎么做賬?
收到個(gè)人(不是股東)的款,是計(jì)其他應(yīng)收款嗎
老師請(qǐng)問下,廠房搬遷,研發(fā)車間還在原來的地址,這個(gè)有沒有問題麻煩知道的老師回答下感謝
不是,我是想問在規(guī)劃交多少稅的情況下,是用我說的其中哪種套路
同學(xué)您好,一般用無票收入調(diào)節(jié)稅負(fù)率的