你好,如果是規范的做,需要匯算調減去年的收入,但是也有很多不匯算調了,就直接做沖減24年的收入
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
12月份收取了12月份的物業費,未給業戶開出發票,那么12月份做無票收入,然后1月份再沖回再按照發票入賬是嗎?這個牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經申報收入了,現在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發票嗎?這樣一正一負不用做賬務調整了?這樣可以嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,電子普票跨年紅沖的賬務怎么處理,我2023年12月開了一份電子普票,現在(2024.1月)要紅沖,我的電子普票還沒入賬,還沒確定收入,我現在要做2023.12月的賬,是不是2023.12月按正常流程做賬和申報,到2024年1月做賬時再做戲沖處理
老師,您好!我2023年開了三個月的物業費發票給客戶,今年1月初領導說對方不再支付費用,讓我把收入沖銷,所以我12月的賬是沖減了三個月的物業費收入,發票是24年1月紅沖的,我現在做1月份的賬,那我是不是要把12月沖的收入轉回來
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
就是23年開的發票,24年紅沖發票,但是我賬上23年就把這個收入沖銷了
你好,你是內賬沖了吧,如果之前沖了現在正常做收入就可以啦
這樣的情況是匯繳調增23年收入好呢,還是我賬上把紅沖發票金額調增回來
你好,可以把收入沖減減到24年的收入哈
24年紅沖發票就相當于沖減了24年的收入,但其實這個收入23年賬上就沖銷了,我們只有一套賬,我現在糾結的是等匯繳調增23年的收入呢,還是現在調增24年的收入(被紅沖的發票金額)
匯繳調增23年的收入哈,這么做的哈
就是我得跟著發票走,發票紅沖了才是真的沖銷了收入,那我現在賬上不用調整,等匯繳的時候調增23年收入就行嗎
是的,外賬一般就是根據發票來的
好的,謝謝老師
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