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請問老師發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆分錄錯了,公積金本來每個月單位跟個人合計繳納是640,其他應(yīng)收款一個人承擔(dān)是320,之前的財務(wù)做成了640,導(dǎo)致現(xiàn)在每月月末都是平的,正常來說這個月的公積金那個月發(fā)工資才平才對,我是不管它好,還是更正呢,如果更正的話,怎么平賬呢?

2024-01-26 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 11:04

你好,企業(yè)負擔(dān)的也做到了其他應(yīng)收款,你是這個意思嗎? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后就有320的余額

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 11:36

問題是那個人早就離職了,銀行存款轉(zhuǎn)哪里去?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:38

交給公積金管理中心呀。

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 11:39

早就轉(zhuǎn)了呀

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:41

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸其他應(yīng)收款,匯算清繳,納稅調(diào)減

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 11:42

公積金沒有少交,借:應(yīng)付職工薪酬一公積金320,其他應(yīng)收款一公積金320,貸銀行存款 640 發(fā)工資時就變成了 貸:其他應(yīng)收款一公積金640了

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:43

那你們是多扣除了發(fā)給職工借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 借應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 11:47

幾年前也是掛其他應(yīng)付款一法人的,我也掛算了,反正就320,應(yīng)該不是大事

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:50

多扣除了,給人家少發(fā)了工資啊,他個人不找你們嗎?你不找的話,你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不支付的,反正你得清理了這個余額不是什么大事,但是你得清理了吧。

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 12:02

那轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-01-26 12:02

你好 不支付的可以的

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 12:02

沒有少給,估計老板自己墊付了

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齊紅老師 解答 2024-01-26 12:03

那你賬務(wù)處理不對,那你們發(fā)工資的時候你怎么做的?

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 12:12

老板以前發(fā)工資發(fā)現(xiàn)金的,不是我做的嘛

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齊紅老師 解答 2024-01-26 12:13

發(fā)的現(xiàn)金是你賬上的現(xiàn)金嗎?那你賬上的現(xiàn)金和出納那邊是不是一樣的? 有多種方法里面都可以核對

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 13:03

要說的那么明白么,直接從老板口袋出去的

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 13:03

錢每次都是老板自己付的

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:04

直白說 和我們不需要拐彎抹角 老板自己支付的,那你也應(yīng)該掛賬正確的 老板是老板,企業(yè)是企業(yè),分的需要清楚 每筆業(yè)務(wù)都需要嚴謹,有原始憑證

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 13:04

唉,為什么老師不能解決問題呢?要是直接找出納對,就不會來這問老師了,要是對方會來找工資,也不會輪到我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),你不覺得你說的很奇怪么?

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 13:06

不就是老板墊出去的,所以我才說掛其他應(yīng)收款在貸方啊

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快賬用戶8406 追問 2024-01-26 13:10

還有跟你會計重要性原則,這么小的金額完全可以計入當(dāng)年,為什么要搞的這么復(fù)雜呢?要追補往年,320塊,

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:10

因為你說的你貸方掛的是640,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款640做從工資里扣除啊,所以啊,我才說發(fā)工資的時候是不是少給人人家發(fā)了,如果沒有少發(fā),那你是計提工資的時候計提多了嗎?怎么沒有解決問題啊,讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:10

你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面了,有解決了問題嗎?沒有余額了不是嗎?余額是正確的,也沒有多交所得稅,因為你工資多做了。

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你好,企業(yè)負擔(dān)的也做到了其他應(yīng)收款,你是這個意思嗎? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后就有320的余額
2024-01-26
你好,需要你自己去申請的,你不申請的話是沒有退回的。
2022-05-09
你好,按每月正常申報!
2022-02-27
您好,這是少從員工資里扣下來的,現(xiàn)在也不能再扣員工的,做下面分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
2025-03-25
賬務(wù)處理 沖銷 9 月錯誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 171.26 營業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯誤分錄 借:管理費用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個稅 171.26 銀行存款 - 實發(fā)工資 個稅申報 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計算應(yīng)納稅所得額時再按規(guī)定扣除相關(guān)費用和扣除項
2025-02-11
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