你好,企業(yè)負擔(dān)的也做到了其他應(yīng)收款,你是這個意思嗎? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后就有320的余額
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
林夕老師,請問一下,我公司現(xiàn)在經(jīng)營困難,連續(xù)幾年都是虧損狀態(tài),不再正常發(fā)工資了,只按月造幾個股東的工資,但并不會按月發(fā)放并且也不知道何時會發(fā)放,我這樣做的目的就是為了抵稅,因為這個是可以光明正大的,萬一什么時候利潤大了,就可以把這些掛在賬上的工資給發(fā)了,那我因為造這個工資產(chǎn)生的個稅是隨著每月征期申報繳納合適還是等什么時候發(fā)了再集中申報繳納合適呢?如果是集中申報的話平時就只能零申報了?現(xiàn)在每月個稅也就百十塊錢,往后也就這個水平了。之前我都是按月申報繳納的。@林夕老師
林夕老師,請問一下,我公司現(xiàn)在經(jīng)營困難,連續(xù)幾年都是虧損狀態(tài),不再正常發(fā)工資了,只按月造幾個股東的工資,但并不會按月發(fā)放并且也不知道何時會發(fā)放,我這樣做的目的就是為了抵稅,因為這個是可以光明正大的,萬一什么時候利潤大了,就可以把這些掛在賬上的工資給發(fā)了,那我因為造這個工資產(chǎn)生的個稅是隨著每月征期申報繳納合適還是等什么時候發(fā)了再集中申報繳納合適呢?如果是集中申報的話平時就只能零申報了?現(xiàn)在每月個稅也就百十塊錢,往后也就這個水平了。之前我都是按月申報繳納的。
請問老師發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆分錄錯了,公積金本來每個月單位跟個人合計繳納是640,其他應(yīng)收款一個人承擔(dān)是320,之前的財務(wù)做成了640,導(dǎo)致現(xiàn)在每月月末都是平的,正常來說這個月的公積金那個月發(fā)工資才平才對,我是不管它好,還是更正呢,如果更正的話,怎么平賬呢?
請問24.9月 我看交接過來的會計 繳納稅費分錄 借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時候才扣回這筆個稅 借:管理費用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個稅171.26 貸銀行存款 (請問我要在25.1月的對平這筆分錄咋弄,因為實際個稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過繳納的時候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個稅申報,請問收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉(zhuǎn)到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉(zhuǎn)出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產(chǎn)嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業(yè)務(wù)收入嗎?
請問充電器,電腦內(nèi)存卡這些進項票可以抵扣銷項稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費,如何交費?
你好老師,內(nèi)賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應(yīng)該選擇退稅嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿(mào)行業(yè)想轉(zhuǎn)崗制造行業(yè)但沒經(jīng)驗,還有就是制造行業(yè)申報與商貿(mào)行業(yè)申報有區(qū)別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設(shè)置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現(xiàn)在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
問題是那個人早就離職了,銀行存款轉(zhuǎn)哪里去?
交給公積金管理中心呀。
早就轉(zhuǎn)了呀
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸其他應(yīng)收款,匯算清繳,納稅調(diào)減
公積金沒有少交,借:應(yīng)付職工薪酬一公積金320,其他應(yīng)收款一公積金320,貸銀行存款 640 發(fā)工資時就變成了 貸:其他應(yīng)收款一公積金640了
那你們是多扣除了發(fā)給職工借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 借應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款
幾年前也是掛其他應(yīng)付款一法人的,我也掛算了,反正就320,應(yīng)該不是大事
多扣除了,給人家少發(fā)了工資啊,他個人不找你們嗎?你不找的話,你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不支付的,反正你得清理了這個余額不是什么大事,但是你得清理了吧。
那轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好 不支付的可以的
沒有少給,估計老板自己墊付了
那你賬務(wù)處理不對,那你們發(fā)工資的時候你怎么做的?
老板以前發(fā)工資發(fā)現(xiàn)金的,不是我做的嘛
發(fā)的現(xiàn)金是你賬上的現(xiàn)金嗎?那你賬上的現(xiàn)金和出納那邊是不是一樣的? 有多種方法里面都可以核對
要說的那么明白么,直接從老板口袋出去的
錢每次都是老板自己付的
直白說 和我們不需要拐彎抹角 老板自己支付的,那你也應(yīng)該掛賬正確的 老板是老板,企業(yè)是企業(yè),分的需要清楚 每筆業(yè)務(wù)都需要嚴謹,有原始憑證
唉,為什么老師不能解決問題呢?要是直接找出納對,就不會來這問老師了,要是對方會來找工資,也不會輪到我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),你不覺得你說的很奇怪么?
不就是老板墊出去的,所以我才說掛其他應(yīng)收款在貸方啊
還有跟你會計重要性原則,這么小的金額完全可以計入當(dāng)年,為什么要搞的這么復(fù)雜呢?要追補往年,320塊,
因為你說的你貸方掛的是640,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款640做從工資里扣除啊,所以啊,我才說發(fā)工資的時候是不是少給人人家發(fā)了,如果沒有少發(fā),那你是計提工資的時候計提多了嗎?怎么沒有解決問題啊,讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。
你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面了,有解決了問題嗎?沒有余額了不是嗎?余額是正確的,也沒有多交所得稅,因為你工資多做了。