是的,對的,是這么做的。
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結轉本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結賬還是提示本年利潤科目有余額?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
本年利潤本期發生額是-100期末余額是100結轉本年利潤時借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎
結轉本年利潤是不是看科目余額表本年利潤的期末余額,分錄是借:本年利潤-3560176.21 貸:利潤分配-未分配利潤-3560176.21
科目余額表上本年利潤期末余額借方是2731892.43,年終結轉到利潤分配—未分配利潤的會計分錄是,借未分配利潤2731892.43、貸本年利潤2731892.43,是這樣的嗎?
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤后期末余額是不是0?
對的,是的,本年利潤是沒有余額的。