同學,你好 請問A公司這利息做無票收入的話開發票就稅率開多少的呀? 一般納稅人開具6%,小規模開具1%
請問,假如以A公司名義貸款給B公司,B公司每月把應付的利息存入A公司,每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借:銀行存款 貸:財務費用-利息 銀行從A公司扣利息分錄借:財務費用-利息 貸:銀行存款 對嗎?如果因這次借款除了利息,B公司還會打一筆錢給A,A每月開票給B,然后B一個季度付一次。A開票分錄借:應收帳款 貸:其他業務收入 貸:應交稅金-應交增值稅 收到錢后 借:銀行存款 貸:應收帳款 對嗎?需要結轉成本嗎?分錄?
老師,咨詢下,我們有個A公司借款給B公司,因A公司無收入,借出的款也是銀行貸的,每月利息4萬多對A公司來說也支付不起,可以把以前簽的合同無息借款補允合同為有息讓B公司來承擔利息不?如果可以的話A公司該怎么給B公司開票呢,謝謝老師。
a是小規模商貿企業一直沒有業務a公司把銀行貸款給b房地產公司用利息是b公司打給a公司后還銀行貸款利息的a公司一直0申報所得稅也是0a公司的貸款利息費用直接沖了b公司的往來現在銀行開了以前年度的所有的a公司的利息發票這個a公司收到這個利息發票還用做賬嗎如果做了稅務會不會認為a公司偷稅
A公司是我公司的全資子公司,現在A公司因業務拓展,需要大量資金。我公司從金融機構借入資金,并根據A公司資金需求分撥資金;我公司向A公司收取對應貸款本息(此利率低于我公司支付給金融機構的借款利率)。最后,借款由我公司統一歸還。請問:我公司向A公司拆借資金的有哪些涉稅事項?我公司要向A公司開發票嗎?怎么開?我公司向A公司收取的貸款利息要交哪些稅費?A公司支付給我公司的利息能在企業所得稅稅前扣除嗎?
請問老師,公司是一般納稅人,增值稅率為9,有票據貼現的業務,現在有A和B兩種貼現途徑,A的利率為2.75,可以提供普通發票,B的利率為2.52,不能提供發票,請問A、B 哪種途徑對公司比較劃算呢?具體怎么計算?如果是采用B的途徑,匯算清繳的時候,這些貼現利息要調增,稅率是按25%來算嗎?
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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老師,那是不是比如貸款500萬,銀行貸款利息利率是8.2%的話,那是不是就讓500萬本金乘以銀行貸款利率8.2%作為價稅合計金額,然后給B公司開6%(一般納稅人)或者1%(小規模)的發票,或者按6%或1%做無票收入呀?
同學,你好 嗯嗯,是的
這不用看A公司經營范圍吧,是不是都可以開呀?這企業經營范圍用體現嗎
同學,你好 偶爾一次,不需要考慮經營范圍
老師,稅務局讓補22年這無票收入的話,我需要改動哪些申報表呢?
同學,你好 增值稅申報表、企業所得稅申報表
財務費用實際都是A公司自己承擔了,沒有讓別的公司承擔,現在讓我們做無票收入
是不是只改22年112月份增值稅主表就可以呀?公司虧損這所得稅還用改嗎
另外23年的還用改嗎
是不是只改22年12月份增值稅主表就可以呀?公司虧損這所得稅還用改嗎
同學,你好 需要更改的,只改22年
老師,您是說23年不用改,只改22年的就行對吧?同時即使22年虧損所得稅報表也得改是嗎?那改22年12月份這一個月可以嗎
同學,你好 可以只改22年12月份